你好,是可以做退税申请 的

老师,22年11月我们公司有一笔出口业务报关,退税的时候因为单证不一致无法退税了,这笔增值税还可以改选择抵扣吗
该笔业务已经可以出口,并收到了进货发票,但是还没有结汇。请问这种情况可以退税吗?
老师 有一笔出口货物(工厂加工业 非首次申请退税) 现在没有留抵 等我有留抵在申请退税可以吗?这个留抵税额是按什么作为退税基准
老师,20年有一笔出口业务,当时财务搞错了没有退税,现在这笔还可以申请退税吗?
老师,有个员工去年给他一笔20万签约金,当时按工资申报个税了,现在员工没有做满一年,钱要退给我们,那当时申报的个税还可以退吗?
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,如果这个产品在国内内销的时候也属于免税产品,那还需要申报免抵退申报表吗?
你好,到底是出口,还是内销呢?
出口的,我是说如果这个出口的产品内销的时候是免税的,比如农产品,那么还是正常要免抵退申报吗?
你好,农产品出口,是免税申报,无法退税的
就是说直接在增值税申报表申报就行了不用免抵退申报吗?
你好,是的,是这样的