同学,你好 计提时,借记以前年度损益调整科目,贷记应交税费-应交所得税科目,缴纳时,借记应交税费-应交所得税科目,贷记银行存款科目.
老师您好!今年五月份汇算清缴去年企业所得税的会计分录怎么做?谢谢!
适用小企业准则。去年了缴纳了企业所得税 今年汇算清缴退税了。分录怎么做
今年缴纳去年汇算清缴企业所得税,会计分录怎么做?
去年缴纳的企业所得税,今年汇算清缴退税抵欠增值税怎么做分录
所得税汇算清缴缴纳去年的所得税,去年年底没有计提现在缴纳怎么做会计分录?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗