可以的,可以这么做的,但是按照正规的,你交了不允许退回。

关于印花税申报,如果已开票的收入已经申报印花税,后期有冲红也无需再开票,是否下次申报印花税可以相应减少吧?
老师,我们公司按期应申报里面没有印花税,之前也没有申报过印花税过,我点击如下:其他申报--财产和行为税纳税申报--印花税(提示所选申报表当前属期无可申报的税源信息!请检查该属期是否已申报或未采集税源。如需检查或采集税源,请点击【税源采集】,直接进入当前税种采集页面。)---- 我改为综合申报点击如下---印花税税源采集---进去点击按此请问是这样吗?
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师,你好,由于我漏掉一笔营业收入,但是印花税已经被扣了,那我现在如何再把这漏的这笔印花税补交税呢,公司是小规模一直都是按期申报印花税,后补的是不是需要按次申报啊,急急急
上个月跨地市项目开了票,现在才准备预交税款,以前都是只预交增值税及附加税,和企业所得税,现在怎么连水利基金和印花税都要预交,而且预交时税款所属期还是这个月的,而且所属期不能修改,本来是所属期应该是上个月的水利基金和印花税,如果所属期不改,在当地申报时已经预交过的税报表能不能带出来呢,,如果带不出来再在当地申报不是重复了吗
老师您好,营业执照法人股东只有张三一个人,现在想变更为李四,请问怎么变更啊
我不懂其他综合收益是什么意思?
老师好,请问我们和客户签订了仓储外包合同,里面内容有设备租赁,人力成本,网络系统,入库出库等,以前我们开的是物流辅助服务服务费,对应的编码是现在的装卸搬运,现在有变成生产生活服务了,还是按原来编码开装卸搬运呢,还是其他仓储服务呢?
处置固定资产的无票收入怎么入账?怎么报税?
请问财务常用函数需要学哪些?应收应付要学ERp哪个模块的内容?会计学堂有课程吗?
收入银行利息凭证怎么做的、好长时间没做到这个、不会了
项目案件诉讼:律师事务所开的诉讼代理发票怎么入账呢?是入中介服务还是诉讼费,如果多张发票有代理费有诉讼缴费单和保险会有什么差异吗?
我们挂靠别人公司做施工,预交2%是我们自己已交,现在他们要我们交差额税金,开票金额200万,进项已开3%劳务发票给他们,金额有1943219.3,以下是对方公司算的,200万*(9-3)*1.12%增值税附加+200万元管理费1%和企业所得税2%=134400元,这乘1.12是什么意思,0.12我知道是附加税,那前面加1不明白,这个是一般纳税人,开的是9%发票
郭老师,老师您好,请教个问题:我们老板的女儿要出国办理签证 ,需要提供老板 的工资单,税单,社保证明等相关资产证明。工资单有两个月的社保个人扣缴部分是454元,但是社保证明上面个人承担部分应该为461元,这样有影响吗?需要重新更改工资单吗?老师
不征税收入季报中财务报表和利润表怎么填呢?