因为这个是属于经营所得,经营所得中另外存在税前抵扣的捐赠支出。

威廉(非高管)为在华工作的外籍人士,在中国境内无住所,2021年4月15日来华工作,12月12日离开中国,在华期间无离境记录。在中国境内工作期间,每月从境内任职企业取得工资30000元,从境外取得工资折合人民币15000元(假设不考虑除基本费用以外的其他因素)。计算2021年威廉在中国应缴纳个人所得税 4月工资薪金收入额=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(30-15.5)÷30]=377500(元) 12月工资薪金收入额=(30000+15000)×[1-15000÷(30000+15000)×(31-11.5)÷31]=35564.52(元) 5-11月均在境内工作,无离境记录,不存在境外所得,工资薪金收入额=30000+15000=45000(元) 综合所得应纳个人所得税=[45000×7+377500+35564.52-60000]×35%-85920=147902.58(元) 为什么要扣除60000,而不是5000*9
张某为中国居民,2021年取得任职公司支付工资薪金收入23万,已代扣代缴三险一金。2021年6月,张某承接甲国一项咨询业务取得收入折合人民币10万元。已按甲国税法缴纳个人所得税是15000,2021年9月,张某在乙国转让一项特许权使用费取得收入12万。已经按照以国税法缴纳个人所得税4200元。张某2021年每月享受的专项附加扣除金额为2000元。 张某甲国收入计入综合所得税的收入为多少? 乙国收入计入综合所得的收入为多少? 张某综合所得境内外收入额为多少? 张某综合应纳税额为多少? 张某甲国综合所得抵免限额为多少?利息所得抵免限额为多少? 张某甲国的抵免限额为多少? 在甲国已纳税额可抵免金额为多少? 张某乙国综合所得抵免限额为多少?可地面金额为多少?张某国内外所得抵免后应纳税额为多少?张某甲国已纳税款结转到以后年度抵免的税额为多少?张某甲国已纳税款结转到以后年度抵免的税额为多少?
老师对境外所得抵免限额这个比例有疑问?怎么分母是应纳税所得额,却不是内外所得额的合计数?
老师:对于第4问,我不太理解,算境外内经营所得时,为何应纳税所得额是境内用800*0.1=80,不是直接用分回的经营所得50万来算呢?另外通过民政部门捐赠的现金52万,不在乎现金形式,只要是民政部分捐赠,个人可以按应纳税所得额的30%限额来扣是吗?
老师关于这个境外内经营所得抵免限额为何跟之前境内外综合所得抵免限额,算这个比例值分母分子不一样。综合所得抵免限额,是综合所得应纳税所得额*(境外综合所得收入额)/(境内外综合所得收入额总和)。而这个经营所得为是用应纳税税额来计算限额,另外他用的比例也很奇怪,用的是境外经营所得/(境内外综合所得扣除可以扣除费用后余额作为分母)这里的分母怎么不境外内未扣除费用后的总和?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛