对的,是的,可以这么做的。你们单独消费的药品需要正常交税的。

老师好,我是一家注册在保税区内的跨境电商进口零售公司,产品销售给境内消费者,有几个问题咨询一下,针对跨境电商有关进口税费,海关的纳税政策是纳税主体是消费者,我们公司是代扣代缴义务人,海关待货物发出后第31-45天内下达缴款书缴税,问题1我们代扣代缴的增值税可以不可以当做企业的进项抵扣销项?2若可以当做进项抵扣的话,但海关代扣代缴的增值税节点与税务增值税纳税节点出现时间差,会出现前期销售的销项没有进项抵扣,如何可以做到同步避免前期多交税呢?3部分产品涉及到消费税,代扣代缴消费者的消费税,我们企业还需要再交消费税吗
老师好,我是一家注册在保税区内的跨境电商进口零售公司,产品销售给境内消费者,有几个问题咨询一下,针对跨境电商有关进口税费,海关的纳税政策是纳税主体是消费者,我们公司是代扣代缴义务人,海关待货物发出后第31-45天内下达缴款书缴税,问题1我们代扣代缴的增值税可以不可以当做企业的进项抵扣销项?2若可以当做进项抵扣的话,但海关代扣代缴的增值税节点与税务增值税纳税节点出现时间差,会出现前期销售的销项没有进项抵扣,如何可以做到同步避免前期多交税呢?3部分产品涉及到消费税,代扣代缴消费者的消费税,我们企业还需要再交消费税吗
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
郭老师,医院药品大部分都是中药,假如还有剩余不多的药品,可以销售给门诊吧?卖给门诊的话还会涉及到其他税费吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
郭老师,处置固定资产的时候,就必须用“固定资产清理”科目来做账,不能用“其他业务收入”对吧?
是的,是的,是这么做的。
郭老师好,开办门诊是租赁老板名下的房子,这个需要怎么做才会合规且少交税呢?
你好,你们当地有规定最低租金吗?没有的话,你可以约定一个最低的租金500以内,这个就不用开发票,你给他申报租赁收入就可以的。
郭老师,您说的最低租金500以内,指的是一年还是一月?
你好,这个是一个月的租金
郭老师,也就是说如果每年租赁费不超过6000元的话,不用开发票,只需要把6000元计入其他业务收入里面申报印花税? 1.借:预付账款-老板 6000 贷:银行存款 6000 2.每月摊销租赁费 借:管理费用-租赁费 500 贷:预付账款-老板 500
需要按月支付 一次支付需要一次开发票
嗯嗯好的,郭老师,请问: 1.这个租金500元/月,就相当于零星支付低于500元的可以不用发票入账,收据入账也可以税前扣除对吧? 2.那么除了500元/月租金以外,其他的每月的零星支付低于500元的可以用收据入账吗?比如购买水果等等,这样的零星支付用收据入账可以做几次?还是有规定限额呢?
可以的,所有的零星支出都可以呀
郭老师,您的意思是只要低于500元的零星支付都可以用收据入账并且可以税前扣除?无论多少笔业务,只要业务真实就可以对吗?收据需要备注上销售人员的身份证号码及联系方式就可以的对吧?
对的,是的,前提是销售方,他是个人的开收据,备注好个人名字身份证号支出金额支出像我缺一个都不可以的
嗯嗯,郭老师请问: 1.现在医院账面有30多个固定资产需要卖给门诊,其中空调电脑等提完折旧后仍在继续使用,账面净残值只有3、5元钱,开发票时怎么开?发票上写固定资产(详见明细),后面附上固定资产清理明细表吗? 2.门诊从医院购买的这些固定资产属于二手的对吧?还可以继续提取折旧吗?怎么提呢?
1可以的但是你需要列一个清单 2是的 可以折旧
郭老师请问: 1.购买二手的固定资产跟全新固定资产一样计提折旧吗? 2.10年前购买的固定资产,因在当时会计没有计提折旧,跨年就不能提折旧了,这种情况的固定资产如何处置呢?按市场价格来估价卖给门诊吗?
你好,第一个折旧年限按照剩余使用年限折旧 不用非得按照新的来 2可以的,你可以折旧的之前的折旧可以补上 你看下能补的吗
哦是吧?还可以补提折旧?我明天咨询一下税局…………今天跟郭老师真是学到了好多东西,收获满满,谢谢郭老师,辛苦了
可以打 折旧可以补的 有发票的还可以抵扣所得税 不用客气 早点休息