同学你好,出口报关单号码要填写的,这个是报关单和发票要匹配的,出口发票号是企业自己编制的比如23年3月出口的可以填INV2303001之类的

老师你好,外贸企业申报出口退税的时候,发票单位需要跟出口退税明细申报表,和出口退税进货申报表的单位数量进行匹配吗?还是说只要报关单有对应单位就可以? 现在我们是发票开的箱,报关单有箱也有千克的单位,退税申报系统的两个明细表只有千克的单位。
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
现在就是这样的,我查了人民银行中的中间价公告,没有4.8号的汇率,是不是用4.7号的,另外我勾选出口退税进项发票的时候,我把3份报关单一起申请出口退税这没有关系吧
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
出口报关单号码是海关编号吗,但是海关编号只有18位,他要求21位,怎么办。然后这个形式发票号码我能不能按照那个全是英文的形式发票的那有个NO.可以写这个吗。
同学你好,形式发票可以写你说的那个,21为是报关单号18为%2B报关单中的第一项001组成的,第几项后面就是%2B00几的
在电子税务局填写好出口和进货明晰了,下一步怎么操作
同学你好,下一步生成报表,数据自检,没有疑点然后进行申报
我不知道点哪里,我点进去之后显示的是之前月份我退税的记录,这样怎么办
同学你好,先生成申报数据试试吧,看你这条数据能显示吗
怎么操作呀?
同学你好,左上角点一下
这是之前已经退完税的数据,没法选择我今天新增的申报数据
同学你好,那就点数据汇总试下,能出现你要申报的数据不
老师自检数据出现提示申报的发票(370022213006040773)无电子信息,应不予受理怎么办
同学你好,看下有没有输错,如果没有输错,勾选了多久了,退税信用等级是几类企业
没有输入错误啊,信用等级在哪里看,登记低不能操作码
同学你好,二类企业一般一周左右,三类和四类企业勾选后一个月左右才会有电子信息,具体的时间可能要问下当地税务局
我怎么查询自己的登记怎么操作
我这是新成立一年的企业,然后这是我报关的第二单,我们等级是不是不能太高
同学你好,在电子税务局出口退税管理里面查询,新设立的企业一般是四类吧,出口的多了,等级会提升的