同学你好,出口报关单号码要填写的,这个是报关单和发票要匹配的,出口发票号是企业自己编制的比如23年3月出口的可以填INV2303001之类的

老师你好,外贸企业申报出口退税的时候,发票单位需要跟出口退税明细申报表,和出口退税进货申报表的单位数量进行匹配吗?还是说只要报关单有对应单位就可以? 现在我们是发票开的箱,报关单有箱也有千克的单位,退税申报系统的两个明细表只有千克的单位。
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
现在就是这样的,我查了人民银行中的中间价公告,没有4.8号的汇率,是不是用4.7号的,另外我勾选出口退税进项发票的时候,我把3份报关单一起申请出口退税这没有关系吧
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师学历教育免税吗?还有那种函授的呢
老师好,请问待报解预算收入应计入哪个科目
变更25年1月增值税申报表 补税 以后各月份都要跟着变更吗
请贾苹果老师回答谢谢!老师个人出租住房是什么政策
非会计专业有初级职称,报中级现在报几科,学习几科,能过
收房租计入什么会计科目
我说一下股权变更咋弄?我们公司的大股东是个企业,他认缴了90%,但是只实缴了70%,现在他把手里未缴的20%平价转让给自然人,自然人已经将20%的款打入我司账户,接下来该怎么操作完成股权变更?
老师:公司去年下半年半路建的账,这个月与一家供应商清了账,不再合作了,实际应付账款为0,可是账上还挂着应付账款余额4万,这个要怎么处理做平呢?谢谢老师
公司开年会,给第三方活动策划公司支付的费用计入哪里?
老师 充电桩 我们用了对方的 他们怎么还得打钱给我们 那我们还得开票给他们 是什么意思 是租过来用的吗
出口报关单号码是海关编号吗,但是海关编号只有18位,他要求21位,怎么办。然后这个形式发票号码我能不能按照那个全是英文的形式发票的那有个NO.可以写这个吗。
同学你好,形式发票可以写你说的那个,21为是报关单号18为%2B报关单中的第一项001组成的,第几项后面就是%2B00几的
在电子税务局填写好出口和进货明晰了,下一步怎么操作
同学你好,下一步生成报表,数据自检,没有疑点然后进行申报
我不知道点哪里,我点进去之后显示的是之前月份我退税的记录,这样怎么办
同学你好,先生成申报数据试试吧,看你这条数据能显示吗
怎么操作呀?
同学你好,左上角点一下
这是之前已经退完税的数据,没法选择我今天新增的申报数据
同学你好,那就点数据汇总试下,能出现你要申报的数据不
老师自检数据出现提示申报的发票(370022213006040773)无电子信息,应不予受理怎么办
同学你好,看下有没有输错,如果没有输错,勾选了多久了,退税信用等级是几类企业
没有输入错误啊,信用等级在哪里看,登记低不能操作码
同学你好,二类企业一般一周左右,三类和四类企业勾选后一个月左右才会有电子信息,具体的时间可能要问下当地税务局
我怎么查询自己的登记怎么操作
我这是新成立一年的企业,然后这是我报关的第二单,我们等级是不是不能太高
同学你好,在电子税务局出口退税管理里面查询,新设立的企业一般是四类吧,出口的多了,等级会提升的