你好,这个是自己的房屋吗?如果是自己的房屋,和你的房屋装修费一块做可以的。

我企业是建筑安装工程公司,如果对方给我们开具建筑服务的发票 我们能收吗?
你好..我们是制造安装一体的公司..有一个企业给我们开的工程服务..大致为我们安装机器他们安装固定机器的这个部分..给我们开剧了工程服务发票..这个怎么记
我们是企业管理有限公司的,买个窗安装开发票是建筑服务 我们分录怎么做 我同事做借在建工程-安装工程 贷银行 对吗
老师 , 我们安装充电桩,然后有电力排款的工程款支付, 这个怎么做分录?借在建工程 贷银行存款 这样吗
我们是建安企业,开发票,项目名那里写建筑服务*工程服务,是不是也可以写*建筑服务*装饰服务的?这2个有什么区别?税率是一样的吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
如果不是呢
不是的话,装修费,金额大的长期待摊费用,金额小的管理费用,办公费。