借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷其他应付款

收到一张电子普通发票*金融服务*贷款服务要怎么做分录呢 之前用银行支付贷款利息我是借财务费用-贷款利息费用 贷银行存款
6月支付贷款利息,7月收到贷款利息发票如何做账? 先做、 ①借:其他应付款-贷款利息 贷:银行存款 次月 借:财务费用 贷:其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗?
老师,我公司每月支付贷款利息已做账,借 财务费用 贷 银行存款,跨年收到利息发票要怎么入账呢?
请问老师,贷款利息之前分期入账”借:财务费用-利息支出 贷:银行存款“,现在跨年收到贷款利息发票(5.31之前收到的),还需要做账务处理吗?
每月都支付银行贷款利息6000元,是不是借:财务费用-贷款利息 6000 贷:银行存款 6000 那年底收到银行开具的利息普票要怎么做账
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗
老师,这样做分录是不是和直接把发票附进去是一个道理?
对的,是的,是这么做的。
老师,我是软件做账,这么做也合理吗?
可以的,可以这么做的,跨年了可以,如果是当年的话,尽量的红冲,然后再做发泄的。
在做发票的,刚才打错了。
老师,对的,发票是跨年收到的,上年有计提分录,也有支付分录。那我现在收到发票正确做法,摘要:收到银行利息发票 借 其他应付款-利息 贷 利润分配未分配利润 借 利润分配未分配利润 贷 其他应付款-利息,对不对??
可以的,可以这么做。
好的老师,那这样的话,收到手续费发票分录也是一样的做法吗?
你好对的,是的,一样的。
老师,收到手续费发票是专票,进项这块怎么做?
借利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税进项,贷其他应付款做这个。
老师,就做这一个分录吗?
老师,银行手续费之前支付的时候,借 财务费用 贷 银行存款
做一个红冲的,然后第二个做发票的时候做这个。
老师,开的手续费发票也是跨年了,这样做对嘛?冲红分录怎么做?
对的,是的,借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润,应交税费,应交增值税进项,待期的应付款汇算清缴,纳税调增就可以了,因为你之前加税合计做的是费用全额抵扣了,现在调增的是发票的税额的那一部分。
好的老师·~我明白了,辛苦了
不用客气,工作愉快。