借其他应付款,贷利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润贷其他应付款
6月支付贷款利息,7月收到贷款利息发票如何做账? 先做、 ①借:其他应付款-贷款利息 贷:银行存款 次月 借:财务费用 贷:其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗?
老师,我公司每月支付贷款利息已做账,借 财务费用 贷 银行存款,跨年收到利息发票要怎么入账呢?
请问老师,贷款利息之前分期入账”借:财务费用-利息支出 贷:银行存款“,现在跨年收到贷款利息发票(5.31之前收到的),还需要做账务处理吗?
每月都支付银行贷款利息6000元,是不是借:财务费用-贷款利息 6000 贷:银行存款 6000 那年底收到银行开具的利息普票要怎么做账
老师,我们公司支付银行贷款的利息,借:财务费用,贷:银存,那下个月我们收到银行的利息发票,我们再怎么做账呢
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
初级多选择,只选择一项,可以得分嘛
我去银行开户,自己先现金垫付的,怎么写分录
老师,劳务公司装修师傅的工资,再人员信息采集导入时,任职受雇从业类型是选择“雇员”还是“其他”? 师傅跟公司签了合同,但是没有买保险
债的年利率和资本成本有什么不同
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
老师,这样做分录是不是和直接把发票附进去是一个道理?
对的,是的,是这么做的。
老师,我是软件做账,这么做也合理吗?
可以的,可以这么做的,跨年了可以,如果是当年的话,尽量的红冲,然后再做发泄的。
在做发票的,刚才打错了。
老师,对的,发票是跨年收到的,上年有计提分录,也有支付分录。那我现在收到发票正确做法,摘要:收到银行利息发票 借 其他应付款-利息 贷 利润分配未分配利润 借 利润分配未分配利润 贷 其他应付款-利息,对不对??
可以的,可以这么做。
好的老师,那这样的话,收到手续费发票分录也是一样的做法吗?
你好对的,是的,一样的。
老师,收到手续费发票是专票,进项这块怎么做?
借利润分配,未分配利润,应交税费,应交增值税进项,贷其他应付款做这个。
老师,就做这一个分录吗?
老师,银行手续费之前支付的时候,借 财务费用 贷 银行存款
做一个红冲的,然后第二个做发票的时候做这个。
老师,开的手续费发票也是跨年了,这样做对嘛?冲红分录怎么做?
对的,是的,借其他应付款,贷利润分配未分配利润,借利润分配未分配利润,应交税费,应交增值税进项,待期的应付款汇算清缴,纳税调增就可以了,因为你之前加税合计做的是费用全额抵扣了,现在调增的是发票的税额的那一部分。
好的老师·~我明白了,辛苦了
不用客气,工作愉快。