按月末的汇率进行调汇处理,如果是当月月末忘记了,没有处理,也没有关系,下月处理也是一样的。

我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,)没确认收入 为什么账户显示还剩下300多的余额呢? 按道理来说我银行来剩下70.88的美元 应该折算大概400多的人民币呀
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,)没确认收入 为什么账户显示还剩下300多的余额呢? 按道理来说我银行来剩下70.88的美元 应该折算大概400多的人民币呀?为什么呀 我的分录做的不对么
老师 我们五月份都用的是即期汇率 我想问您一下结汇应该怎么做分录 我们下班了 我忘记具体的数字了 我跟您大概说一下 ,假如5月10号汇率是6 ,5月10号收入一笔款100美元,借:银行存款 100×6 贷 :应收账款 100×6 ,我们30号结汇了 20美元,收到100的人民币(30号银行的汇率是5 ,但30号网上的中间价汇率是4)这结汇怎么做分录呢? 借方 肯定是人民币100 那贷方是20乘多少呢?????
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师 我说的不是调汇 我说结汇怎么处理? 借方是收到的人民币 那贷方是美元乘银行给的汇率还是网上美元中间价的汇率?
结汇直接按现汇买入价进行结算。
假如5月10号汇率是6 ,5月10号收入一笔款100美元,借:银行存款 100×6 贷 :应收账款 100×6 ,我们30号结汇了 20美元,(30号银行的买入价汇率是5 ,但30号网上的美元中间价汇率是4)这结汇怎么做分录呢? 借方 肯定是人民币100 那贷方是20乘多少呢?????是4还是5还是6呢?
实际应结汇的金额是按5处理,也就是5*20=100元,但是实际工作中会扣一定的手续费,如扣2元,你就只能收到98元了。2元是财务费用。