按月末的汇率进行调汇处理,如果是当月月末忘记了,没有处理,也没有关系,下月处理也是一样的。
我想请问下2019年出口的货物2020年3月收汇,但我在20191231调汇了,202003收汇的贷方应收款我又是按之前记账时的汇率冲的(美元金额一样),20200331又调汇了,并上缴了企业所得税,这个202004怎么处理,要把202003收款的应收凭证冲红重做吗?
老师你好,我想问一下外贸企业的美元账户收汇和结汇如何做账,这个月月初汇率为6.7050,实际结汇汇率为6.61,比如我这个月收汇收了30万美金,可结汇只结了5万美金,那么我入账的时候该用多少汇率来入账,现在理解做的分录为 收汇:借:银行存款(美元账户) 贷:应收账款 结汇:借:银行存款(人民币账户) 汇兑损益 贷:银行存款 (美元账户) 那么美元账户的汇损是调整了,那么应收账款那部分的呢,原本也只是按照月初汇率来进行入账的,这部分不用调整吗,该如何调整呢?请老师解答。谢谢。
老师你好,我司是外贸企业,只对外销售,因对方先付30%货款也就是6月份汇4.5万美元给我们,会计这边记账是按照6月份初的第一个工作日汇率中间折算价是6.7790 1. 借:银行存款-美元账号 305055 贷: 预收账款305055 元 。然后2.去银行结汇做的分录, 借:银行存款-人民币 304055 财务费用-汇兑损益 1000 贷:银行存款-美元账号305055. 然后美元总订单金额是15万美元 ,对方7月份汇剩下的余额过来10.5万美元,此时7月份的第一个工作日汇率是7.0100, 会计记账 1.借:银行存款-美元账号 736050 贷:预收账款 736050 元 再去结汇,跟上面结汇做的分录一样。而我们销售收入是6月份,也是按照6月份第一个工作日汇率算的。则收入为1016850元。 那我的疑问是:收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,该怎么操作?
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
我想问一下汇兑损益 我们5月26日收了19875人民币 ,5月30号结汇了19804.12美元剩下了70.88 美元,我这么做分录对么?我30号结汇时贷方科目用30号的汇率对么还是应该用26号收到美元的汇率?(我们只是收到了总价款的百分之20 ,198757美元,结汇了19804.12美元,还有70.88美元还在美元户里 ,没确认收入)我这么做的分录对么
请问老师季报资产负债表税务报表的(直接给出的数据跟自己算的不一样?是啥情况呢?是黄的感叹号!可以改吗
@朴老师,我想问下我们进行的招财贷,支付给贷款平台的手续费,是计入什么科目?财务费用——手续费,还是管理费用——手续费?
老师,我冲红一张材料发票,我怎么做分录
请问老师,文化建设费怎么做账务处理。
公司人才项目收到的政府补助资金,要求专款专用,建立营业外收入辅助账,是说用的时候冲抵营业外收入吗?
公司辞退员工,提前一个月通知,赔偿金就是按近十二个月平均工资计算,非提前一个月通知,按员工月工资计算(非近12个月月平均工资)是不老师
给员工购买的工装,记福利费还是劳保费用
老师,现在小规模收到专票税务上要进行处理吗?
客户买东西 开票时候备注写了转账 后面实际给我付款是现金 要紧吗
老师管理人员工资没有发放,前几个月都是0申报,这个月我想把前几个月的工资合并报到这一个月可以吗?
老师 我说的不是调汇 我说结汇怎么处理? 借方是收到的人民币 那贷方是美元乘银行给的汇率还是网上美元中间价的汇率?
结汇直接按现汇买入价进行结算。
假如5月10号汇率是6 ,5月10号收入一笔款100美元,借:银行存款 100×6 贷 :应收账款 100×6 ,我们30号结汇了 20美元,(30号银行的买入价汇率是5 ,但30号网上的美元中间价汇率是4)这结汇怎么做分录呢? 借方 肯定是人民币100 那贷方是20乘多少呢?????是4还是5还是6呢?
实际应结汇的金额是按5处理,也就是5*20=100元,但是实际工作中会扣一定的手续费,如扣2元,你就只能收到98元了。2元是财务费用。