你好,不同的收入类型,需要分别核算才是的
老师,我们是合作社,别的企业有一块地给我们服务费让我们给他盐碱地改良,收成都是我们的,只是他每晌地给我1万元费用。我需要给对方开机械租赁的发票,我税率是免税吗还是1的税率呢地不是我们单位的
我们是小规模合作社,甲方让我们给他们治理盐碱地,给我们种植服务费,所有投资收入都慧我们合作社。我们收的种植服务费甲方让我们写现代服务 农机服务,那增值税率是多少呢?
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
老师,我们给甲企业治理盐碱地开发,甲给我们服务费,合同签的是种植水稻来治理,他们给我们服务费,但是对方必须要求我们给他开农机服务发票,这样我们收到的农机服务费和秋收收入能合在一起核算吗。种植期间所有费用都我们自己企业承担,收入只给他们2吨米,其余所有都归我们所有
老师,我单位给甲企业治理盐碱地开发,甲公司给我们服务费,种植期间所有费用都由我们承担,秋收我们只提供甲企业2吨大米其余所有收入都归我们所有。我们秋收这比收入和收取的服务费能统一核算吗?
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
老师,那种植期间的成本也可以用在收到的农机服务收入成本里又可以用到秋收后的收入成本里。怎么区分呢?
你好,那就需要在二者之间一定的比例分配才是的
按收入比例还是什么核算比较合理呢?老师,实际秋收收入都不一定能有果实。因为盐碱地基本没有收入的,但是多少得有点。
你好,分配比例就是自行选择了,可以按各自的收入比例
老师那我现在给对方开的农机服务收入发票是不是得算其他业务收入呢,那现在不知道秋收能否有收入,那现在种植期间发生的所有费用记入哪个科目呢,得到秋收后按照秋收收入和服务费收入在分摊吧。
你好,农机服务,是你单位的主营业务,还是兼营行为?
有一个是主营有一个是兼营,两个企业和他们签的合同。主营那个就记入主营,兼营那个记入其他,对吗
你好,是的,是这样的
老师,那我们现在种植期间发生的费用先记入哪个科目呢
你好,现在种植期间发生的费用,计入相应的成本(主营业务成本)
老师那到秋收后从主营业务成本分摊这两比收入对应的成本吗?那就和消耗性生物资产没关系了呗。
你好,是的,是这样的
老师,我们开的农机服务收入是不符合免税的,那我们种植这片地到秋收后属于我们自产自收的农产品吧,符合免税条件吧。
你好,自己种植的农作物,是免征增值税的
这片地不是我们的,他们给我们治理盐碱地的服务费,也就是我们给他开具的农机服务收入发票。我们所有费用都得从这里边出,不够了我们自己补,那这片地收入也属于我们自产自收的吧
你好,是的,是这样的
老师那我们放弃秋收收入免税条件和收取的服务费统一核算不可以吗?
你好,这里自产农产品,本来就是免征增值税啊