同学你好 结转损益就可以了

月末结转所得税费用后,发现本月尚有一笔应计入管理费用的期初余额为24000的长期待摊费用未摊销的分录怎么写
老师,长期待摊费用的分录:借长期待摊费-开办费用,贷银行存款,摊销时是:借管理费用-开办费,贷是累计摊还是长期待摊费用开办费呢
长期待摊费用有一个店面装潢费用,店面搬迁了,待摊费用还有余额怎么处理
老师,长期待摊费用~装修费,分摊的时候分录怎么做,可不可以借管理费用~摊销费或长期待摊费用 贷 长期待摊费用~装修费?
老师,店卖掉了,长期待摊费用,销售费用,管理费用期末余额怎么处理,会计分录是什么?
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
老师你好 如果有实收资本,但是股东要求退股即股权转让,那应该怎么做?要不要交税
老师,我们是工业,生产绝缘管子,是先领原材料生成毛坯管子,然后经过几道加工工序生成成品,由半成品变成品,不需要领用原材料,,,那我是把料工费按约当产量法在在产品和完工产品中间分配?还是直接把所有的材料先入半成品,半成品+工人工资+制造费用入生产成本-半成品里,然后生产成本-半成品+加工工人的工资+分摊的制造费用入完工产品里?我们生产半成品有两个工人,加工成品只有一个工人,人工费可以清晰分开,制造费用需要分摊
老师,我三季度所得税申报表报错了少录入3元,但是我更正不了了,我更正四季度报数据对了能行吗?
这个品名和报关单不一致的进项,可以抵扣别的视同内销的增值税吗
客户支付用于生成出口产品的模具使用费,这种如果在报关单上写在运杂费,FOB成交方式下是否要算进来,想这种情况的模具费是否能按货物一样去免税
公司属于仓储业,公司的运输服务和装卸服务分开了合同,分开核算,应该是9%、6%开票,还是全按照9%
会计分录怎么做
同学你好 借本年利润 贷管理费用销售费用等科目
长期待摊费用的会计分录呢
一块结转损益就可以了
借:本年利润 贷:长期待摊费用?
嗯 这样操作就可以了
老师,店铺卖掉,应收账款,其他应付款怎么做会计分录呀?