同学你好 结转损益就可以了
老师,我想问下 在用友软件上做账,月末做长期待摊费用。是不是 借:销售费用/管理费用,贷:长期待摊费用 而不是 贷:累计摊销??
月末结转所得税费用后,发现本月尚有一笔应计入管理费用的期初余额为24000的长期待摊费用未摊销的分录怎么写
长期待摊费用有一个店面装潢费用,店面搬迁了,待摊费用还有余额怎么处理
老师,长期待摊费用~装修费,分摊的时候分录怎么做,可不可以借管理费用~摊销费或长期待摊费用 贷 长期待摊费用~装修费?
老师,店卖掉了,长期待摊费用,销售费用,管理费用期末余额怎么处理,会计分录是什么?
微小企业所得税却按25%交,原因
董孝彬老师,那我发的模块对不对
你好老师,请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事
老师,您好! 请问,洗浴行业,抖音平台卖门票等收入,我怎么入账,分录怎么写? 银行流水与快手平台的金额是混在一起的!
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
会计分录怎么做
同学你好 借本年利润 贷管理费用销售费用等科目
长期待摊费用的会计分录呢
一块结转损益就可以了
借:本年利润 贷:长期待摊费用?
嗯 这样操作就可以了
老师,店铺卖掉,应收账款,其他应付款怎么做会计分录呀?