你好,可以在下一个月推销的这个跨年吗?

月末结转所得税费用后,发现本月尚有一笔应计入管理费用的期初余额为24000的长期待摊费用未摊销的分录怎么写
请问在2021年地租的做的厂房没证的那时入账是长期待摊费用做的分录: 借:长期待摊费用350000 贷:原材料等 350000 每月摊销时做的分录: 借:管理费用/主营业务成本 1980 贷:长期待摊费用 1980 在年末厂房建违建拆除做的分录: 借:营业外支出 330000 贷:长期待摊费用 33000 已在2022年4月已做企业所得税年度,现在说不能入长摊要改固定资产(年度已更正为非流动资产损失),就没有改账,请问已跨年现在要把长期待摊费用转为固定资产再固定资产清理过渡到营业外支出,怎样更正上面的分录?
发生待摊费用的时候 借 待摊费用 贷 银行存款 计入产品成本就记入 制造费用 或者 计入三大期间费用 摊销 借 三大期间费用 制造费用 银行存款 贷 待摊费用 以上分录有没有问题啊? 月末有余额表示 以经支付单为摊销是个什么意思啊 摊销完了还要写个什么分录啊
你好,老师!公司去年有一笔支出,一直未收到发票,会计科目做的借制造费用,贷长期待摊费用,月末结转制造费用,结转生产成本,到目前为止已摊销6个月,现在收到了该笔支出的发票,该怎么调账呀
请教老师,去年有一笔办公室装修费每月正常做长期待摊费用转入管理费用摊销,今年审计的时候把去年底长期待摊费用的余额15万多一次性费用化转入管理费用了,我在汇算清缴的时候这15万多可以税前扣除吗?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
不可以的
你好,可以在下一个月摊销的。
但是他让在这个月摊销,而且需要写四个分录
你好,那你需要反结账修改的。
那该怎么写分录呢
借管理费用贷长期待摊费用。