你好; 记入管理费用-招待费

老师 新年好!我想问下,现在我们一个足疗店承包给一个团队经营了,法人也变更成他们的了,然后账还是我们做,我们给出房租费和物业费,然后他们每个月给我们10万的保证金,以及分红纯利润的40%,那这个账我应该怎么做呢
老师请教一下我们主营业务就是运营个场馆然后有两个月场馆专门为一个公司举办了活动因此我们这两个月的水电费他们给我水电费他们这个月补交给我们原来我做水电费是借主营业务成本贷银行存款现在我该如何做账?借其他应收贷主营业务成本吗
老师你好,我们是口腔门诊,请了其他公司的运营团队给我们指导运营这一块,他们的路费,住宿费我们报销的,这种应该怎么做分录
老师是这样的:我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某,运费是1000元;但是客户某某需要转回运费1200元给我司,相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元,由于车队A的运费我们是月结的,我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗?然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的,我的分录是这样,麻烦老板看看对不对:借:营业费用-运费1000 贷:其他应付款-A车队1000;借:营业费用-运费-1200 借:应收账款1200
老师你好!我们公司代客户垫的运费,后期他会把运费和货款一起给我们 如 借:应收账款+运费 贷其他业务收入 单当时我们运费已经从我们账户出去了,这个我怎么做
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
土地出让金由那个部门管理
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款