咱原来是借主营业务成本贷银行存款,那么咱现在收到钱以后,可以借银行存款贷其他应收款,然后借其他应收款贷主营业务成本,这样做是没有问题的。

老师请教一下我们主营业务就是运营个场馆然后有两个月场馆专门为一个公司举办了活动因此我们这两个月的水电费他们给我水电费他们这个月补交给我们原来我做水电费是借主营业务成本贷银行存款现在我该如何做账?借其他应收贷主营业务成本吗
老师这个月开出去好多票都是熟人 让过一下账目的 都是收了它们3个点的税款 我做分录 借 银行 贷主营 应交税费 完了不是他们打到我对公账户比如是1万 我给他开票了 我返回去9700借 主营成本9700贷 银行9700行吗这样做账
老师你好,我们单位是物业公司,现在代收我们街道内惠民工程的水费,收取的水费我们用于缴纳电费和水表,水管及其他的维修开支,我们收到的水费可以这样做账吗,借:银行存款 贷:其他应付款还是贷记主营业务收入,请老师给予帮助
老师您好,我想问一下,就是我们公司购进库存商品以后,嗯转手就卖给对方了,然后对给对方开了发票,然后我们销售的这个分录怎么做,然后那个款项也打给我们了,我们是不是做借银行存款贷主营业务收入贷款的应交税费,应交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入,政府补助,同时做借主营业务成本贷库存商品
老师我公司说服装公司,然后有的是自己买料加工成品卖给某公司开票服装,然后是有的就是做服装加工(挣加工费的)给客户开服装加工费,因为我们干不过来就把这批赚加工费的活给了另一个服装公司,让他们加工,他们给我们开加工费发票,然后我们再给客户开服装费发票,当那个服装加工公司给我们开服装加工费发票这个我是做借主营业务成本,应交税费贷应付账款吗,然后我给客户开票应收账款,贷主营业务收入,应交税费可以这样吗
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?