同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师,我公司现在的原始凭证有:主营业务销售发票,成本购入发票,银行收款款单、银行付款单,我买的是通用记账凭证,请问我是要把这些原始凭证分类做成3本记账凭证吗?还是全部按照时间顺序做在一起一本记账凭证就可以?
销售商品的时候附带同类型商品为赠品如何做会计分录,月底如何结转? 比如A商家向购买 100包饼干 每包售价为10元 成本价位9元 然后赠送了他10包糖果 糖果售价5元 成本价4元(客户是赊销),我做的是内账,无需交税 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 借:销售费用 500 贷:库存商品 500 这样做对吗,一笔业务做2张几张凭证,还是做一张?如何做
老师!请问销售部送的样板,本来是没有钱收的,后来客户又同意支付一部分样板费,原本采购这些样品的时候,会计凭证记作销售费用,现在可以收款,现在凭证如何做?
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
老师好,我们公司做瓷砖销售,业务员会经常到经销商店铺更新样板,所以有时候会把旧样板或者客户店铺不要的其他公司的样板带回来公司;有些客户需要购买这些旧品,但是由于出现了我上面说到的情况有些不是我们的产品都一并带回仓库,所以我们销售系统并没有对应的型号可供销售出库,如果这种情况的话客户付款购买了这些“旧品”我该如何分录凭证呢
员工在服务平台充值了100块钱,已经走了报销流程,但是发票未开具。相当于向公司借款。当时做的账是其他应收款,现在将这笔款退回至员工账户,并扣除了0.14的手手续费(手续费可开发票),这笔钱还要员工转回公司账户吗?账要怎么做?
员工在服务平台充值了100块钱,已经走了报销流程,但是发票未开具。现在将这笔款退回至员工账户,并扣除了0.14的手手续费(手续费可开发票),这笔钱还要员工转回公司账户吗?账要怎么做?
老师,车辆购置税怎么做账?
我想问一下,去年和前年的发票因名称开错,现在红冲重开,对今年的业务有影响吗?红冲后重新开具又怎么做账
老师您好,一次性购买了制作门窗的软件,费用是3200元,老师我这个是直接计入费用还是要计入固定资产呢
厂子给自用车补助,一公里5毛钱,公户报销的话用什么发票来报账合适
你好,我们有笔应收款,别人背书转让承兑汇票给我们,我们把这张汇票当借款给另外一个公司,这种借款转让领导也是转让背书了的,这个借款需要背书转让吗对方还款现金还到我们公账的
老师,请问一下,我24年11月少结转了33万下成本,这个今年我该怎么调整一下
增值税进项18年的还能抵扣吗
老师,请问员工的生育津贴发下来后,是否扣除工资和个人缴纳社保?扣除后怎么入账?
当时材料没有入库的,当作是费用处理,现在这个主管业务收入,怎么取数?
同学,你好 费用红冲,当作库存商品入账
1、借:库存商品 贷:销售费用 这样吗
同学,你好 借:销售费用 负数 借:库存商品
然后 借:主营业务成本 贷:库存商品 吗?
同学,你好 嗯嗯,是的