对的,是的,是这么做的。
老师好,我们是小企业会计准则,补交了笔去年的所得税我做分录,借所得税费用,贷应交税费,借应交税费,贷银行存款,借利润分配未分配,贷所得税费用对吗
老师您好,2 022 年 企业所得税多交的税款退回来了,分录这样坐对吗? 借:银行存款 贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 贷:利润分配—未分配利润
小企业会计准则支付上年所得税这样做对吗,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税,贷:银行存款 这样对吗
汇算交去年企业所得税,借 利润分配未分配利润 贷应交税费~应交企业所得税 借应交税费~应交企业所得税 贷银行存款吗
老师,小企业会计准则,上年度所得税利润做分录: 借所得税费用 贷应交税费一应交所得税 结转: 借:本年利润 贷:所得税费用 今年收到汇算清缴退税: 借:银行存款 贷:应交税费一应交企业所得税 借:应交税费一应交企业所得税 贷:利润分配一未分配利润 这样做对吗?
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
老师我是个体工商户,我是高挖机的,我请来的挖机师傅的工资应该怎么走