同学您好,正在解答
2.年度终了,通过对账确认本年度财政直接支付预算指标数为100000元,当年财政直接支付实际支出数90000元; 年度财政授权支付预算指标数为20000元,财政部门已下达到单位零余额账户的用款额度为18000元,单位实际支取额度为17000元用于购置电脑。 (1)财政直接支付时,事业单位确认预算指标结余时 (2)下年度年初,事业单位实际使用恢复的财政直接支付额度并发生实际支出购置日常办公用品。 (3)收到 “授权支付到账通知书”的会计分录 (4)按规定支用额度时的账务处理 (5)年度终了,依据代理银行提供的对账单作注销额度的相关账务处理 (6)本年度未下达的财政授权支付预算指标数,根据未下达的差额
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的"财政授权支付到账通知书",该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的财政授权支付到账通知书,该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的财政授权支付到账通知书,该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。尽快啊,老师,拜托了
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的财政授权支付到账通知书,该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。尽快啊,拜托了老师
个体工商户不开票可以不用进行税务登记吗
老师 总金额是500万 个人所得税税率是20% 是这么计算吗 计算过程: 500万元 × 20% = 500万元 × 0.2 = 100万元 还用分税前税后吗
老师这个第5题和第7题跟答案我怎么觉得对不上。有没有同样感觉的?不知道选哪个
老师,请问如果家庭存款800万+,无房贷车贷各种贷,女还有8年退休,请问可以不上班吗?
资料四 关键和非关键 处理方法一样吗
公司是食品加工行业,当月领用的数量全部是按照生产量预估的,实际的生产领料是按照目前把月底盘点出来的盈亏反推出来的,现在有个情况,月底盘点的半成品以及成品,系统没有做完工入库,现在盘点有盈亏数量,请问需要反推还是不用?
老师,库存商品,进销存比财务软件多了0.01怎么弄?
收到供应商2024年年度完成指标奖励,且供应商开具了我方已经销售出去的产品红字负数发票,怎么入账
固定资产到了 付了预付款 已安装 还没付尾款 发票没开具是否要入账
你好我们有两个公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司开了成本票出去,这种怎么做账呢,票怎么办