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2.年度终了,通过对账确认本年度财政直接支付预算指标数为100000元,当年财政直接支付实际支出数90000元; 年度财政授权支付预算指标数为20000元,财政部门已下达到单位零余额账户的用款额度为18000元,单位实际支取额度为17000元用于购置电脑。 (1)财政直接支付时,事业单位确认预算指标结余时 (2)下年度年初,事业单位实际使用恢复的财政直接支付额度并发生实际支出购置日常办公用品。 (3)收到 “授权支付到账通知书”的会计分录 (4)按规定支用额度时的账务处理 (5)年度终了,依据代理银行提供的对账单作注销额度的相关账务处理 (6)本年度未下达的财政授权支付预算指标数,根据未下达的差额
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的"财政授权支付到账通知书",该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的财政授权支付到账通知书,该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的财政授权支付到账通知书,该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。尽快啊,老师,拜托了
1、甲事业单位20X9年发生如下业务,请列出下述业务的账务处理。①20x9年使用财政直接支付B教学楼工程进度款120万元。(B项目预算指标总额为200万元)②20x9年5月1日,收到零余额账户代理银行的财政授权支付到账通知书,该单位承担的A财政项目本年预算额度到账30万元。(A项目预算指标总额为110万元)。③5月4日,A项目支出业务活动费20万元,以转账支票支付。④20X9年6月至12月,A项目经费每月到账额均为10万元。除5月份支出外,A项目本年未发生其他支出。截至20x9年12月31日,A项目本年预算仍有10万额度未到账。⑤A、B项目均未完工。年末,根据代理银行对账单,做财政直接支付、授权支付注销额度相应账务处理。尽快啊,拜托了老师
老师,原来个体户报个税时已下载了自然人扣缴端,现在新注册了一个一般纳税人,这个报个税还要下载吗
老师,请问内账原材料入账是含税还是不含税
非货币性资产交换 我有个问题弄不清,就是:情形1⃣️甲公司以专利权作价对其合营企业进行增资,情形2⃣️甲公司将其拥有的专利权作价投入丙公司,取得丙公司25%股权,这两个情形为什么是属于“非货币性交换”?这个不是投资行为吗?有点奇怪
现在不是全部都实行全电发票了吗 那外账的销进项还需要打印发票出来做凭证吗
有一个月没有生产,产生的折旧费和电费转生产里,下个月一起算生产成本?
老师,我们是建筑工程行业的,有别的企业挂靠我们公司,他们有专属的一般户,然后在交社保的时候是用基本户交的,这样形成一次应收往来款,后面他们会把社保从一般户转到基本户,我应该怎么做分录?
老师,10月份工资薪金忘申报了今天15号,资料在公司电脑,周末会顺延吗老师,明天到公司去申报
26年初级会计考试报名时间是什么时候
请问跨省办理外经证核销报验,需要以特定主体登录对方税务局吗
我们是制造行业,有2张进项发票是购进的成品,但是供应商开票名称跟我们销售名称不一致,现在进项发票也已经抵扣,但是我现在想跟对方协商红冲发票,我增值税这里应该怎么处理?采购入库这里我知道怎么操作,就这个月把之前入库的做一笔一模一样的入库单红冲,再做一笔正确的入库单,就是不知道增值税进项税额这里是怎么处理的