同学你好 是这样的哦

假设:我公司买A公司(买卖承兑公司)电子承兑1000万(银行转账方式),买到承兑又背书我采购商品厂家B(公户直接背书过去)分录:借应收票据-A,贷:银行存款,借:预付账款-B,贷应收票据-A。这样操作对吗
收到A公司背书的给我们公司的银行承兑汇票,由B公司承兑,借 应收票据A贷 应收账款A 票据贴现的时候是怎么账务处理啊 银行收到的是B公司的付款
收到A公司的承兑汇票,有收据,然后入账借应收票据,贷应收账款A公司,汇票转出给B公司,然后借应付账款B公司,贷应收票据对吗
老师,您好!比如A公司给我们开了银行承兑汇票,我这个时候做 借:应收票据- A公司 贷:应收账款- A公司 然后我公司又将汇票直接背书给B公司 我的分录是不是这样做 借:应付账款-B公司 贷:应收票据- A公司 然后收好供应商开来的发票 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款- B公司 老师是不是这样做分录就对了
老师你好,请问我们公司收到A公司的承兑汇票时,借:应收票据- A公司,贷:应收账款- A公司,如果到了承兑期直接借:银行存款 贷:应收票据- A公司,如果背书转让借:应付账款-甲公司 贷:应收票据- A,是这样吗公司
老师,对公账户毎笔交易的手续费是每次凭证一起做?还是月底一次性一张凭证合计做?
一般纳税人报表上得上期留抵和账上什么科目核对
老师,下边是我们公司的经营范围,可以开发票里边的这个项目么?
老师我们是货运代理公司,上游车队开过来的票是9个点,那我们是不是也要开9个点出去,如果其中有些费用,税法上是允许开6个点的,但车队统一是以运输费形式开给我们,全部9个点,那我们是不是也必须开9个点?
老师你好请问:公司23年开票接近两百万,所属期23年11月和12月才开始申报工资,这两月工资申报一模一样如图共64.8万。没买社保没走公户对税局说的是现金发工资,税局专管员说要部分工资要调增,让我们准备劳动合同等证明工资真实性来反驳他的质疑,这个应该如何处理好呢?
来事,A合伙人投资100万,B合伙人投资100万,C合伙人投资100万,D合伙人投资100万。合伙成立一个合伙公司。这个合伙公司用400万投资E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤资。所以从合伙公司从E股份有限公司撤回A合伙人25%的份额,撤回120万。然后A再从合伙企业撤资。这写操作都涉及哪些税。按哪些税目交税。
一般纳税人辅导期管理设置是由办税厅操作还是税源单位税收管理员操作呢
老师 问一下,我们这个月11.1号开始变为一般纳税人,我们十月份还没付款的业务,能让供应商开专票吗?
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
管家婆工贸版T3 BOM单设置了耗用量,实际领用只能按设置的耗用量来领吗?如是实际耗用与设置的不一致怎么处理,请朴老师帮忙解答
老师你好,之前的会计直接挂到了银行存款-承兑里面,需要调整吗?
同学你好 这个不对 没有这个科目
老师,是没有这个科目啊,可能是为了简单就直接挂了,但是余额是零,那我按正确的录单,可以不做调整可以吧
嗯 这样就可以的哦
嗯呢,明白了,谢谢老师了
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