您好先认证,再做进项转出

我想问一下,我取得的进项税票不准备这个月认证和抵扣,在增值税认证平台需要有哪些操作吗?直接抵扣勾选统计吗
请问公司开进不能抵扣的进项发票,这个需要在系统里处理嘛?还是让它一直留在增值税系统里?
针对运输票据普票不认证可以直接抵扣进项税,那么报税时怎么在报税系统里抵扣这部分进项,实际抵扣和税务系统的不一致
公司给员工购买的意外险怎么账务处理?取得专票是不是不能抵扣?那进项税额是怎么处理?是不认证还是需要认证后转出?
在申报增值税前,需要认证抵扣发票,但是没有进项只有销项发票,还需要去认证系统认证发票吗?是不是就可以直接申报增值税?
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
认证系统上有进项转出的操作吗?
没有,你自已进行账务处理
好的,报税时从已认证进项中扣减掉已认证不得抵扣的金额就可以了是吗?
是的,就是你说的这个意思