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收到总部打款,用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!

2023-06-16 22:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-16 22:49

你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧

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快账用户1296 追问 2023-06-16 22:53

不是预付账款 就是直接直接给家具商了 预付账款合适吗?还是写什么会计分录合适?

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齐红老师 解答 2023-06-16 22:56

可以写预付账款,因为当时 没收到固定资产,可以相当于定金。如果是专票需要把税额写出来,是普票就不需要,按照你写的就可以。

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齐红老师 解答 2023-06-16 22:58

你们是小规模纳税人吗?小规模纳税人不管收到专票还是普票都是不用单独写税额,把含税总金额全部入账固定资产

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快账用户1296 追问 2023-06-16 23:21

收到固定资产了呢?贷预付账款也可以是吧?7050说是开普票 我们是增值税一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-06-17 09:16

可以的,是普票就不能抵扣。

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你好,支付办公家具预付账款是定金吗?是的话就是预付账款。你写的没错,另外你说的7050这里面没看见这笔分录,是固定资产吗?固定资产一般在次月开始计提。固定资产计提:借:管理费用或销售费用,具体看什么部分使用就集体什么费用 贷累计折旧
2023-06-16
您好! 支付给卖家时是 借 预付账款  贷 银行存款 等到收到资产的时候 借 固定资产   贷 预付账款
2023-06-16
是的,整个处理过程是正确的
2022-07-11
你们单位是带收带负的还是什么的?
2023-06-13
你好; 分公司和这个外部单位是什么业务的;     是否有协议;才好判断你们分录是否对   
2023-06-27
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