您好,收到发票后,借:固定资产 、应交税费-进项税额 贷:预付账款-空调商

2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 借预付账款 客商4500 贷银行存款 4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录写的对吗?怎么写合适?
2023.5.24收到重庆总部打给分公司购买空调费 借银行存款10000 贷其他应付款-总部10000 2023.5.24支付给空调商空调费 后续需加4500换型号 未收到发票 借预付账款-空调商10000 贷银行存款-本公司10000 本月6.12收到总部打给分公司4500元换空调型号的费用 借银行存款4500 贷其他应付款-总部4500 发票已经开了,在来的路上,请问这个会计分录怎么写合适?
买了固定资产空调13100元,安装的时候发现用不了,后续换型号加了4500元,没收到发票的时候其实就已经支付给空调商17600元了,不过会计分录写的是借预付账款-空调商 贷银行存款-本公司。 今天收到发票,收到发票后需要怎么做会计分录?累计折旧是怎么折旧?怎么写折旧的会计分录才是正确的?麻烦懂得老师回答,不会不清楚的别浪费大家时间,谢谢。
收到总部打款,用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!
老师:所有者权益指的是人还是钱?
老师,我想问几个增值税抵扣的问题,就是办公室没开空调,老板让买热风机,这个热风机开专票能抵扣吗?还有就是办公用的笔、A4、鼠标、订书机、剪刀,这些开专票的话能抵税吗?
老师,小规模或者个体户能开票能开建筑服务吗?
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?幼儿园是否要提供收据或收款明细表?
老师,我们办公室的水电费是电力公司开给房东公司的,房东公司给我们开的是收据,这种我们公司可以税款扣除不
邮储银行收款吗收的幼儿园学生费用,那么转入公司账户,直接确认收入可以吗?
老师,一般纳税人,有三分钱的滞纳金,影响贷款的审批吗?
老师,我怎么在社保扣缴端申报扣款
朴老师,现在的会计准则或者法规对公司的库存现金有什么要求吗?比如每月的库存现金不能超过多少?
什么是税负率,详细说下
收到了预付账款
收到了为啥还预付账款
您好,收到发票冲预付款,您是问收到发票的会计分录吗?