您好,麻烦您用具体数据表示下

老师,你好!请问出口的金额因为不能报关,最后转内销,找了其他的购货的供应商开了购货的发票,但是和出口的金额什么的对不上,修改和客人的合同对好发票,这样是没有问题吧?
老师,你好 想问一个问题 就是做到应付充应付步骤点查询后,我的界面第一行出现的也是 原币金额 16182 原币余额927 然后我在并账金额那一栏输入了927 点保存之后出现了制单凭证 然后我感觉我前一步并账金额会不会输错了 就凭证还没生成我就直接关掉了 想重新做一下这个步骤 结果再次点开查询后 发现没有原来第一行的 原币金额16182 原币余额 927那一行了 所以有什么办法可以找回来吗?或者其他补救方法
老师你好,有个问题想请教下,就是开的发票金额与每次客户打款扣除5%的质保金金额后如何对应查找出来呢,这个最后总金额有没有差额呢?找了好久对应不上啊?有什么好的方法么?
想你请教个问题:我们给客户提供一台空调,金额比较大,然后是分次收款,分次开票的,现在向对方请款开票,发票上的数量我是填0.4台,金额就与请款金额一致,还有剩余的0.6我留到后面请款开,这样数量刚好一台没有问题的吧?但是对方财务一直说数量对不上,数量不能开零点几的
老师你好,我想请教个问题,就是我们公司的业务都是通过投标后中标才有业务,然后公司领导会给客户一些好处,领导直接从公账转账到他自己账户,然后在取出来给客户,公账这笔款如何做账比较好? 每次提款都是5万,有时候一个月提款几十万,提现的话账上现金太多余额了 做费用又没有对应的凭证,像这种情况如何处理风险比较小呢?
收到劳务派遣发票如何做账?
这个题目中的方案3为什么答案就直接我们 每年实际支付利息/实际收到借款 而不是用 本金折现1000+各期利息折现(80-1000*10%*3%)=起初收到的借款金额1000*(1-90%)@呢 这个地方为什么就不考虑时间价值这块了呢
老师早上好,想请教一下,作为公司与政府部门做了一个设计项目,部门年底为了固投,让我们把做好的设计项目发票开给他们,他们也按发票金额打入公司账户。但项目最终结算要以审计后的金额为准,或许到时开出15万,实际结算只有12万,还要退还所指定账户3万,但不能红冲发票,想问一下老师,遇到这种情况如何解决呢。
老师,请问一下我们有个订单成本表,每月算的都是总利润和总成本的,现在老板要求每个订都要有利润率和进阶率,我想问下进阶率是啥呢?
咨询下:公司调整以往年度账务,比如今年会计科目引用了以前年度损益,这是会计层面的处理。那税务层面,我需要调整哪些?电子税务局中,需要修改哪些资料?
老师,固定资产原值11500元残值率5%,使用寿命10年,怎么计算月折旧额?
A的名下有个个体户餐饮公司,现在想借用这个公司的营业执照办个银行收款码,但是这个收款码收的钱跟这个个体户餐饮公司没关系,这样会有哪些问题
老师,在哪下载社保客户端
电商公司(小规模纳税人),请问25年1-2季度都有暂估入库,3季度有购进商品,我可以只当他是3季度购进入库的,然后不去冲25年1-2季度暂估入库的吗?等汇算清缴前看1-4季度暂估入库多少再去补多少暂估入库的可以吗?
老师您好,我们公司是一个线上和线下的网购平台,主要客户是本市的超市和个体户,几乎不需要开发票,存在很多无票收入,很多供应商也不肯开发票给我们,代账公司就申报一点无票收入,但是收款又全部进的公司,存在很多无票收入,老板也不想交税,这种情况我应该怎么办啊?
数据发你看下,这个不好发文档的,你看下有没有好的方法呢?
您好,您的要求需要写代码解决。表格不一定可以处理
什么意思呢?有什么代码?你意思需要找打款的客户问打款是哪一笔的?
老师可以将方法告知下么?我急用,还有2022年的数据需要核对出来
是的,可以用合同编码进行匹配,对应收款和开票
可是之前一直没有弄现在这个如何去弄呢,打款对方也是不会提醒这个是哪笔款吧?是不是这个按对方公司付款计划来每个月按总额的百分比来付款的啊?这样弄到最后应该没有金额出入吧?现在该如何解决呢?
这个可以考虑按付款和收票方进行匹配,看能否有结果
我认真看了下,这收款金额是3个月后扣除5个点后的金额,而且一个月打一次款,有的也打2次款,这打款金额难道是上面3个月合计的开票金额?也不对啊,我看
那这个就太麻烦了,估计只能人工分配了
关键人工分配也凑不到这个金额数字呢,会有误差么?按道理是没有什么差额的,我核对出来怎么少的有的出入几块,多的出入几十不等呢?有没有应收账款进度表啊?
老师这个是我人工核对的,有差额的,而且现在这一百万没有数据可以查找了,怎么弄呢?
您好,这个我也不清楚了,开票金额与发票一致?