咨询
Q

老师,3月份购买了一台设备,预付的账款。借,固定资产,贷,预付账款。5月份对方公司给开了专票,怎么处理?谢谢

2023-06-17 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-17 10:00

借预付账款,贷固定资产, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款 之前的折旧多做的红冲,借管理费用,负数借累计折旧负数。

头像
快账用户9947 追问 2023-06-17 10:01

也就是先做一分录,冲平之前的。再重新分录是吗?

头像
齐红老师 解答 2023-06-17 10:05

对的,是的,是这么做的。

头像
快账用户9947 追问 2023-06-17 10:06

好的,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-06-17 10:08

不用客气,周末愉快

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借预付账款,贷固定资产, 借固定资产 应交税费、应交增值税进项、 贷预付账款 之前的折旧多做的红冲,借管理费用,负数借累计折旧负数。
2023-06-17
没问题,这样处理可以的
2022-10-12
同学你好 借进项 贷财务费用
2022-07-13
你好,同学 不用调账,1月份收到的10%计入预收账款
2023-11-13
是的,整个处理过程是正确的
2022-07-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×