你好,这个是增值税的吗?

老师,我刚发现以前月份有一张进项票,我做账软件里面没有做账,但是那个月我在电子税务局填写进项税额的时候写了,现在导致我转出的未交增值税和电子税务局里面的留抵税额不一样,怎么办呀
老师,税务局要调账,那个加计扣除怎么调?之前的会计没做这个,国家有10%的税可以抵扣,但是一直没有抵扣,现在我怎么去调账呢
电子税务局里有加计抵扣的数额,但是以前会计未入账,现在我该怎么入账?怎么做分录?
电子税务局里有加计抵扣的数额,但是以前会计未入账,现在我该怎么入账?怎么做分录?
以前年度的账有主营业务成本,没确认收入,现在税务局让补录收入,会计分录应该怎么做
你好老师,贸易企业,人工工资一部分直接入主营业务成本吗 ?员工工资还有一部分入管理费用 。产生的电费可以入主营业务成本吗?
老师,想问核算会计转财务BP有前途吗
老师,我单位有个员工上个月退休了,自己成立一个个体户,我单位把一些业务包给他了,也就是服务外包了,外包的业务就是给钢厂的炉子投料。这样对于我公司有没有税务风险?因为这个员工以前是我单位的
请问,银行的短信服务费,网银年费,结算卡费计入什么科目
老师,新的企业所得税申报表,职工新酬和实际支付职工薪酬那里填的是是什么数值?
老师,我公司是房地产公司,税局问我公司是否采集土地增值税项目编号,但我想问这个土增项目编号和城镇土地使用税是否有关系?
老师,新的所得税报表,已计入成本费用的职工薪酬,及实际发放的取数包括2024年12月实际发放的数据吗,
老师,之前有拍短剧的来我们公司租拍摄道具,之前我们公司买道具花了五万多,现在这个剧组又补偿给我们公司两万,这个得怎么入账
老师,有现金流量表的自动生成模版吗,麻烦发一下
老师,暂估入库有发票的怎么处理,暂估入库没有发票的怎么处理?
是的 ,这个是增值税
借应交税费、增值税加计扣除, 贷利润分配未分配利润, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、增值税加计扣除, 汇算清缴,纳税调增
有这个科目吗应交税费、增值税加计扣除?
你好,自己增加二级科目。
为什么要贷利润分配未分配利润呢?
跨年了的 没跨年的放到营业外收入。
那为什么汇算清缴,纳税调增,我又没影响今年的利润?
你本来抵扣了增值税,需要交所得税,但是你没有交纳,他不调增。
刚才不是说汇算清缴,纳税调增吗?怎么现在又说他不调增 ?到底是调还是不调?
这都说的是调增,你从哪里说?不调增 但是你没有交纳,他不调增。 这句话的意思就是,但是你预缴的时候没有纳税调增,汇算清缴,他得需要纳税调增
不想调增就做到营业外收入,反正小企业可以转到未来适用法做的当年也可以。