你好,增值税免征了,附加税也就是免征的。 增值税分录是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税 , 贷:营业外收入—增值税减免 附加税免征了,就直接不用做计提分录了

小规模纳税人一季度不超过30万,是免征增值税的。如果说开了40万的话,我这个增值税是按40万算呢,还是按40万减30万算呢。计提城建税和附加税按哪个提,会计分录怎么做?
请问下老师,小规模纳税人季度销售额不超过9万,都是开的普票免征增值税,那附加税是不是也免征,怎么填表呢,直接填0吗
请问老师小规模纳税人季度不超过45万免征增值税,附加税是季度不超过30万免税,假如这个季度销售了40万,增值税免了,而附加税是根据实际缴纳的增值税作计税依据的,所以也免税吗?还是根据课件讲的超过30万减半征收,假如增值税发票上税额是4000,附加税是4000×7%×50%吗?麻烦老师了
小规模纳税人季度开票不到30万,增值税免征,我问你一下老师,那是不是附加税也不用计提了。免征了呢,这个分录怎么做
老师你好,月子公司,小规模纳税人,季度不超过45万免征增值税,分录怎么做?附加税分录也要做吗?
收购一家公司,账上实收资本1500万,880购入,怎么处理
请问老师,保险公司赔付的保险怎样账务处理呢
季报所得税都资产损失必须填写吗?
从代账会计手里接回来的账,我要怎么重新建账做账,有错不符的数据需要怎么改
存货报损需要哪些证据
老师,一家公司货款汇入是由公司代收,总公司做其他应付款,分公司做其他应收款,然后确认收入,汇总报表的时候,要做抵消分录吗,总分公司该怎么做
老师您好,暂估费用后,12月还没有,冲费用,利润表管理费用栏就是负数吗?
老师,23年是向对方公司借了20万,还以为是预收的货款,错计到了借银行贷预收,现在要还发现错了,怎么调整?
老师请问工程项目审计费,发票开的是审计*审计费需要申报印花税吗
当季度的预缴不是小微企业了,还能享受印花税减半吗
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免 这个分录季末时一次做,还是每次开票下面都分别做这笔分录呢?
你好,这个分录是 季末时一次性做的处理