
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
老师 留存收益包括那些 留存收益不包括实收资本吧? 留存收益=未分配利润+盈余公积+资本公积 对吗?
盈余公积和未分配利润都是留存收益吗
留存收益分盈余公积和未分配利润。这里的未分配利润是利润分配—未分配利润吗?利润分配下的二级明细还有很多,其他的二级明细是不是就不属于留存收益?
所有者权益科目有:实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润,其他综合收益。其中留存收益包括:盈余公积,未分配利润。 老师是这样子分类吗?
找湖南长沙地区的老师咨询 谢谢 目前本地税务登记一定要在30天内完成吗
老师你好,去年应收写了深圳海达73748.今年发现是东莞海达,分录怎么写
请问,退2024年的所得税应该怎么做分录?
老师你好,去年应收圣光承兑10963.41做到了五洲10963.41去了,应收五洲的承兑4100做到圣光了,应收越宏54296.8电子承兑做到五洲54296.8,今年怎样做分录?
老师,对方红冲的发票如何做分录
老师,请问一下我们零售摩托车。5月开发票出去结转成本了,后面发现金额开错了。6月冲红重新开出去了。那我库存没有这辆车了。崽6月的账我需要入库再重新出库费嘛?还是之前出库过就行了,这个月车一出一冲红车也平了。
老师,您好!请问一下汇算清缴结束了,对于收到去年的发票有没有什么使用的要求?
董老师接,资产负债表上除了为了未分配利润,别的科目是不是不能出现负数,我应付账款是负数,因为给对方付钱了,对方发票还没开过来。我是不是要把应付账款的金额调到预付账款
固定资产清理的会计分录怎么写?现在资产负债表固定资产清理是负数,怎么让他变成0
老师,要是房东是个人要给我们开发票缴纳税款,税点是多少??