您好,这个是不含税的金额,借款金额申报一次,工会可以0

采购合同里有说明不含税金额,这样报印花税是不是可以按不含税金额申报印花税,还是一定要价税分离的把税也标出来
印花税申报,申报的收入是含税金额还是指不含税金额?然后借款合同的申报是每年都需要申报一次还是总共申报一次就可以了呀?还有工会基金和水利基金申报这一项是必须要申报还是说可以按0申报呀
实务中这个印花税是签了合同就要申报还是签合同后,按每次开发票的不含税收入金额申报
实务中印花税是签了合同就要申报么?可以签合同后按每次开发票的不含税收入金额申报么?因为合同金额都是暂定的,后期要改
老师好,23年申报印花税,上半年报了一次,结果合同在下半年金额变了,我在这次申报的时候可以把多申报的金额给扣除吗,还是需要改报表啊
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
好的,那印花税申报就是我本来收了10000的含税收入,我们是6个点的税,然后申报的金额就是9433.96元对吧?
嗯对是这个意思的