同学,您好,借库存物品80贷财政拨款收入80 预算分录,借事业支出80贷财政拨款预算收入80

1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入-批原材料,增值税专用发票.上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入--批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入--批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000元估价入账。4月1日,用红字冲回,上月末暂估入账分录。要求根据上述资料编制会计分录
采用计划成本计价1.3月5日,购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为100000元,税款为13000元。款项已通过银行转账支付,材料也已验收入库。该批原材料的计划成本为105000元。2.3月10日,购入-批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为160000元,税款为20800元。款项已通过银行转账支付,材料尚在运输途中。3.3月16日,购入-批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日购入的原材料并已验收入库。该批原材料的计划成本为150000元。5.3月22日,收到3月16日已入库原材料的发票等结算凭证,增值税专用发票上注明的材料价款为250000元,税款为32500元,开出一张商业汇票抵付。该批原材料的计划成本为243000元。6.3月27日,购入一批原材料,材料已到并已验收入库,但发票等结算凭证尚未收到,货款尚未支付。3月31日,该批材料的结算凭证仍未到达,企业按该批原材料的计划成本80000估计入账,4月1日,红字冲回。编制会计分录并画每次材料采购的T型账户
练1收市中心支库报来的一公共算收入日报及所的“书联计当本吸一经公共算收入67000元,收到市中心报来的“政府性金预本级收日表计列各种政府性基预收入429000元2到改国库支付执行机构来的《预算支出清》,系发生一公共预本极支出441000元并与中国人民行国库凭证核对无说3收代理银行总的预单位零余户授权支付数,系发生一般公共预算本支出45000元性金本级支出13000元,与中国人民行国库汇总款证及财政国支付执行机的《预算支出结算清》核对无误4财政总算会计根据财政支付执行机构来的算支出结清甲,支出0000元系支市教育行经费,政总预算会计制如下会计分录5某市对际的国库现金管理存款发生如下业务(1)按国库现金管有关定,将库款70000存业银行2)3个月后国库现金管理存款本金70000利息6000元
(5)市农业局采购一批电脑,根据政府采购合同,采购价款10万元,代理银行已按照国库集中支付凭证完成资金支付,支付给供应商。会计分录
老师,我想问一下,公司是小规模开票给客户,现金收回款项这样操作可以吗?风险大吗?
麻烦问一下,工会经费30人以下免缴纳吗?
增值税是以利润算了还是收入算了
老师,一次性支付26年办公场所房租8万元,未取得发票,支付的时候,怎么做分录
老师,怎么能查到开发票是点的享受增值税减免政策是什么?
老师,26年,从多处取得工资,如果一年没有超过12万,要交个税吗
发票当月对方开错又红冲,然后开的正确的。这个我不需要再账上做处理了吧
老师您好,我想问一下,有个商贸公司是经销雪花啤酒的,厂家扣的箱子和瓶子款,我应该做什么科目
老师,现在已经汇算清缴完,但是发现25年5月固定资产折旧多计提了,必须每个季度回去更正申报还是直接更正汇算清缴就可以
之前按票挂的其他应付,结果最后支付的时候,她少给人家了几百块,这个咋办