同学,你好
如果之后也不需要支付,转到营业外收入

请问发票数和交易数一致,只是最后实际付款的时候最后的几百块钱人家不要了,结果导致发票数大于实际付款数,这差额应该怎么入账?
老师您好,我之前做账的时候给一个人多付了1200元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。最近给这个人付款的时候,她给我提供的成本票是5400元,因为我之前多付了,所以我就扣除了1200元,实际给支付了4200元,我现在不知道怎么做账,才能把之前的调平
老师,员工离职买了一月的社保,他后来去了新单位要买一月份的,就到原单位社保局办理了退费,我做账的时候,其他应付款社保费就多了几百块钱,这部分钱不打算 退给她个人的话,怎么账务处理呢?
老师,这边有一家公司没怎么经营,收入开票少,但是给他亲属买了社保,然后之前的会计申报了几个社保人员个税,然后把那六七个人的工资做进去了之后,现在报表上面其他应付款有60多万了,因为工资都是现金发的,借库存现金,贷其他应付款法人。这个账本要交接,有没有什么问题?
老师,有家分公司,之前业务都与老板无关,这个月接过来,里面其他应付款有2百多万,其中有1百多万是有个人前期垫款从私人账户转入对公账户的,后期通过支付劳务的方式给对方支付了,但账目上还挂着其他应付,这要怎么处理?
老师,进货商家忘记要钱了,然后我们这边也做入库了。这个钱以后他也不可能要,这种情况,我可以入赠送吗?
老师您好 去年的估算成本 今年年报的时候调增了 是不是今年把去年的做账的成本账 红冲呢?
老师,去年新成立的公司工商年报即时信息需要填报吗?如何填报?
老师,办公室购电风扇分录怎么做?
员工体检,记入什么科目?
个税退税计提出来的的增值税,申报时应该填在哪里?
老师,商贸型出口企业开进来的发票日期是2026年1月,但是出口退税勾选在2026年4月,这张发票应该做在几月份?分录怎么写?
事业单位的借和贷怎么理解好呢?
补充医疗保险全部都是由单位交纳?
老师,商贸型出口企业开进来办公费发票是增值税发票,进项税额要认证吗