你好,不需要计提印花税 租赁合同的印花税=租金总额*千分之1
我们公司租私人的房子做办公室。在一个小区,是住房改成的办公室,要交印花税吗?税率是多少?
我们公司租私人的住房做办公室,签了合同,约定租金2000元一月,按季支付,我们公司要交印花税吗?什么时候交。我们是购买方,税率是多少?如何交纳
老师,我们公司是3月9日签订的办公室租赁合同,之前没有交过印花税,本月要交。现在需要做印花税税源采集,这个日期怎么选择?
老师:我们公司租办公室,是人个产权的办公室,已经备案了,那现在扣的印花税和印花税滞纳金怎么做会计分录呢?
你好老师:我们2、4、6月预付了每个月租金8293元共24879元办公场所房租费,当时借:预付帐款,贷:银行存款,现在收到专票23694.29,税额1184.72,共24879元会计如何做帐
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
我们去代开发票时,己经显示交印花税花共12.44元,是不是我们给房东代开己交,公司季度不用再交?
你好,租赁合同的双方都需要缴纳印花税
老师,这个印花税费可不可以每个季度她开出发票给我后才交?
你好,这个印花税,是签订租赁合同的次月一次性申报缴纳
老师:我前面两年每个月租金8293 ,24个月共199032元,第三年每个月8708元,12个月共104496元,我印花税是不是要交303.52元?
你好,这里的印花税=(199032%2B104496)*千分之1
老师:印花税是不是要单独列出明细的?因为我有租赁办公的,也有购买货物的,还有运输服务的
你好,你是指印花税的什么需要设置明细呢?
每一种对应要交的印花税可以汇总一起交还是要列出明细?
你好,不同的印花税明细,需要分别填写申报