您好, 现在才开票肯定是存在封信的

老师,公司租用员工的车辆,员工要去税局代开发票给公司,员工代开的是电子普票。在代开的过程中,税局收了员工的个税,这点我有点不明白,我作为公司财务,我还要帮员工申报财产租赁的个人所得税吗?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
老师,我们员工租车给公司用,租车费4月份支付给他们一整年的费用,但是租车发票到现在都没有拿回来,租车费用产生的个税我是不是要等到他们把发票拿回来后给他们代扣代缴?还是现在就开始在系统里代扣代缴?
私车公用的租赁发票,个人去税务大厅代开,一般情况税率是多少?如果A公司员工私车挂在租赁车公司挂,租赁公司给A公司开租赁发票这个,哪个环节有风险?
公司租赁员工的车作为公务车,一直在用,车辆费用一直在报,但是发票在2021年之后没再开过,现在员工到税务局代开2021-2023的租车发票,有什么税务风险吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
是员工个人,还是企业
存在风险呀,个人应该早去开发票,但是却没开票
且没有取得租车发票,这些费用是不能税前扣除的
有合同,没开租车发票,车辆费用不能入账吗?
对,你得有租赁合同,还有相应的发票才可以
员工就一直也没去开,账上也没计提这笔租赁费
我的意思是其他的油费这些入账了吗
车一直在用,油费入账了
所以没有开租车发票不太妥当
是的,因为之前代账没人管,现在发现了要补上
所以说你这个也只是补救的措施而已