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我公司退税率为0,特殊商品为1,已经开免税发票半年了,也未作进项税额转出,接下来该如何处理?

2023-06-19 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 10:15

现在需要视同销售。 贷主营业务收入负数 应交税费、应交增值税销项

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齐红老师 解答 2023-06-19 10:15

然后对应的进项可以抵扣的。

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现在需要视同销售。 贷主营业务收入负数 应交税费、应交增值税销项
2023-06-19
你好,学员,具体哪里不清楚的
2022-11-16
你好,学员,稍等一下
2022-10-24
你税务局那边所得税有要求吗?没有要求的话,你可以在今年调整。在今年调整,然后明年汇算清缴纳税调增。这样的话就没有滞纳金。
2024-10-11
同学,你好 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税-进   负数 贷:应付账款  -51300
2024-10-18
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