同学你好 对的 这个要交的

你好,老师我想问一下,我们是租房东的办公室来办公的,房东是商业性质出租,每个月付租金7700给房东,本来我们不交19年房产税的,但是这次征管员打电话叫我要申报19年房产税,要给19年房产税发票和完税凭证给征管员他,我想问的是申报了19年房产税,我们要求税局给我开的是租金发票还是房产税发票呢?发票金额是按我们交7700的租金给我们开专票?(我们是一般纳税人,房东是个人)
老师,公司在北京买了一套房子,21年12月转为固定资产的,申报房产税的时候显示取得资格也是21年12月,前任会计在22年报了22年的房产税(按从价计征申报),但是22年9月公司给兄弟公司开票租赁费60万,租赁地址就是这套房子,那为什么房租租赁费不交房产税前任会计按照租赁合同交的印花税呢?
老师,公司房产税一直都是按从价计征申报的的,近两年公司有一部分厂房出租,但是所有房产税还都是按从价计征申报的,现在专管员发来去年房租专票金额与从租计征房产税金额0存在差额的疑点,请问如何回复专管员如何处理呢?
老师公司将部分厂房出租了,22年开的出租专票,但是开的是租期22年和23年的,请问这22年交房产税还是按之前从价计征不是从租计征申报缴纳的,现在税务局专管员说系统筛查出有开出租发票金额,但是没有按从租计征的房产税,请问是不是必须补交从价与从租的房产税差额呀?有什么解决办法吗?
老师,专管员通知补交22年从租计征的房产税(当时开专票了但是按之前从价申报缴纳的),这开票是在去年开的22年5月6日到23年5月5日的专票,请问这补交22年房产税是不是直接按这开出的全年的发票来从租计算补交房产税呀?
企业是小规模纳税人,小企业会计准则,2025年12月的收入有一部分忘了确认,已经到26年2月,12月的收入怎么调整,
老板,社保里的长期护理保险申报个税可以计入个人部分医疗一起抵扣吗?不计入的话长期护理保险怎么做会计分录?
老师好 ,商贸公司结转成本的时候可以弄一个出库单,上面写清每次出库的时间,还是每次出库弄一个出库单这样比较好呢
公司转卖二手家具,怎么开票
通讯费个人抬头的是在工资免税项报销吗?
25年的出口报关收入,当时已申报未开票收入,计入了主营业务收入—未开票收入,现在26年1月已经开了出口发票了,申报的时候未开票金额写负数,我26年1月怎么写会计分录
老师你好,公司是做运输服务的,2025年3月注册的公司,是一般纳税人,开票只有9%的专票,申报增值税报表时候附表一就是在9%那栏,但到主表时候没有其中里面没有对应栏填,每次提交都会出现一个提示,就是说栏次1有数据,栏2栏3数据为0,是否提交?这样直接提交没问题吧?还有附表五是否适用小微企业六税两费减征政策都是要手动勾选的,有遇到这种情况吗?
厂区除草放哪个科目下,
老师,电力公司开的代收政府性基金可以计入办公费吗,上面单位千瓦时,还是计入生产成本
一般纳税人,留抵欠政策是什么时候开始的,然后,26年1月开始,是不是不行了(据说今年不行了)?麻烦帮我看看,谢谢
老师请问是按这开出的22年到23 年的所有专票金额来补,还是说按照发票中那22年5月到12月的来补,还是全部发票,即22年到23年6月的来补呢?
老师请问是按这开出的22年到23 年的所有专票金额来补,还是说按照发票中那22年5月到12月的来补,还是全部发票,即22年到23年5月的来补呢?
按这开出的22年到23 年的所有专票金额来补,
那就是说全部按开出的专票金额来计算?老师如果出租只有5个月但是房产税是按季度申报的话,这种情况如何从租计算房产税金额呢?
同学你好 按照租金来就可以了
老师现在大部分厂房都出租出去了,自己公司还用着一部分,请问这补税是不是都按照从租计征呀?自用的这部分还用考虑交税吗?
补税是不是都按照从租计征
老师,现在补税只按开出的发票金额从租计征吗?这自己用的房子还用考虑从价格计征吗?以后申报时只考虑出租的发票从租计征还是说从价一部分,从租一部分呢?一般企业都如何处理的呢
同学你好 出租之前的按照从价计征 出租之后的按照从租
那公司一部分出租一部分我们自用了,这以后申报房产税的话能只报出租的那部分从租计征,自己这部分不考虑不?
同学你好 自用的要从价计征