同学你好 对的 这个要交的
你好,老师我想问一下,我们是租房东的办公室来办公的,房东是商业性质出租,每个月付租金7700给房东,本来我们不交19年房产税的,但是这次征管员打电话叫我要申报19年房产税,要给19年房产税发票和完税凭证给征管员他,我想问的是申报了19年房产税,我们要求税局给我开的是租金发票还是房产税发票呢?发票金额是按我们交7700的租金给我们开专票?(我们是一般纳税人,房东是个人)
老师,公司在北京买了一套房子,21年12月转为固定资产的,申报房产税的时候显示取得资格也是21年12月,前任会计在22年报了22年的房产税(按从价计征申报),但是22年9月公司给兄弟公司开票租赁费60万,租赁地址就是这套房子,那为什么房租租赁费不交房产税前任会计按照租赁合同交的印花税呢?
老师,公司房产税一直都是按从价计征申报的的,近两年公司有一部分厂房出租,但是所有房产税还都是按从价计征申报的,现在专管员发来去年房租专票金额与从租计征房产税金额0存在差额的疑点,请问如何回复专管员如何处理呢?
老师公司将部分厂房出租了,22年开的出租专票,但是开的是租期22年和23年的,请问这22年交房产税还是按之前从价计征不是从租计征申报缴纳的,现在税务局专管员说系统筛查出有开出租发票金额,但是没有按从租计征的房产税,请问是不是必须补交从价与从租的房产税差额呀?有什么解决办法吗?
老师,专管员通知补交22年从租计征的房产税(当时开专票了但是按之前从价申报缴纳的),这开票是在去年开的22年5月6日到23年5月5日的专票,请问这补交22年房产税是不是直接按这开出的全年的发票来从租计算补交房产税呀?
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗
老师请问是按这开出的22年到23 年的所有专票金额来补,还是说按照发票中那22年5月到12月的来补,还是全部发票,即22年到23年6月的来补呢?
老师请问是按这开出的22年到23 年的所有专票金额来补,还是说按照发票中那22年5月到12月的来补,还是全部发票,即22年到23年5月的来补呢?
按这开出的22年到23 年的所有专票金额来补,
那就是说全部按开出的专票金额来计算?老师如果出租只有5个月但是房产税是按季度申报的话,这种情况如何从租计算房产税金额呢?
同学你好 按照租金来就可以了
老师现在大部分厂房都出租出去了,自己公司还用着一部分,请问这补税是不是都按照从租计征呀?自用的这部分还用考虑交税吗?
补税是不是都按照从租计征
老师,现在补税只按开出的发票金额从租计征吗?这自己用的房子还用考虑从价格计征吗?以后申报时只考虑出租的发票从租计征还是说从价一部分,从租一部分呢?一般企业都如何处理的呢
同学你好 出租之前的按照从价计征 出租之后的按照从租
那公司一部分出租一部分我们自用了,这以后申报房产税的话能只报出租的那部分从租计征,自己这部分不考虑不?
同学你好 自用的要从价计征