推广服务6%的增值税不是免税的。

老师,我们是合作社,别的企业有一块地给我们服务费让我们给他盐碱地改良,收成都是我们的,只是他每晌地给我1万元费用。我需要给对方开机械租赁的发票,我税率是免税吗还是1的税率呢地不是我们单位的
老师,我们合作社给别的企业治理盐碱地开发。对方要求我们给他提供农机服务发票,他给我们服务费,我们收的这笔农机服务费记入哪个科目呢,我们种植这片地,所有费用,收入都是我们合作社自己出,也就是我们种植这片地的同时也是给他治理盐碱地了秋收后收入我又得记入哪个科目呢,这个秋收收入属于我们合作社自产自销的免税收入吗?
我们是农民专业合作社,甲方委托我们对合作社服务区内的烟农提供有机肥推广服务,现在要开发票给甲方收取有机肥推广服务费,我们是一般纳税人,开发票选6个点还是免税?
老师,我们是农业公司,跟甲方签订农作物种植合同,从一开始松土,播种,化肥,收割都是我们做的,我们给甲方开具的发票是现代服务*农业机耕服务,免税的,对吗?
老师,我们合作社给一个企业提供种植服务,我们给对方开的农机服务,我们用对方给我们提供的化肥,但是对方要从农机服务里边直接扣款,不给我们开具化肥100万的发票,那我们申报时这100万收入用申报上吗,但 是合同上总数是加上这100万的
老师,请问,老板名下多家公司,这多家公司都互相开票,应收应付互相往来账可以直接冲减吗?
我们公司银行开外币户需要1、对外贸易经营者登记表2、海关登记证书或备案回执。但我现在只能打印出(报关单位备案证明),其他的资料在什么渠道打印?
老师,广告费和业务宣传费支出 没有超过汇算清缴的比例,需要填写A105060吗
我们购买了一项专利(原专利),我们购买这个专利不是用于生产,而是在原专利的基础上进行二次研发给专利的内容进行升级改造,形成一份全新的专利。这个就有点类似于购买半成品,在半成品的基础上研发出我们需要的产成品。在研发过程中,这个原专利可以一次性摊销计入到研发费用中吗?如果一次性计入到研发费用中,在汇算清缴填报A107012研发费用加计扣除优惠明细表时,应该把这个一次性投入的原专利填列在哪一部分呢?是按照半成品的逻辑,填列在原材料投入,还是说填列在无形资产摊销(只不过是一次性摊销)呢?
你好 我公司收到保险公司赔偿款 未修车 车进水报废了 需要交什么税 留什么资料
公司交的税可以开发票吗
@朴老师,我们2024年购入固定资产原值100元,一年累计折旧10元,2025年年中销售固定资产,截止销售之前累计折旧15元,2026年发生折旧5万,这样的话,我们报2025年固定资产汇算清缴的话,固定资产原值是是多少100还是0?本年折旧税收折旧是多少5还是0?累计折旧是多少15还是0?因为销售了,和资产负债表余额不一致了
公司200个人,没有残疾人。残保金怎么交
长期借款和长期应付款的区别
社保全部由公司承担,该怎么坐分录
去年我们是给代理记账公司做账,他们开票开的免税,所以我各种查找政策就没有查找到相关政策,只是病虫害防治服务、灌溉服务这些是免税
所以我就的弄清楚是他们当时开错了,还是我政策了解的不全面。
有机肥本身是免税的我知道,但是涉及到有机肥推广的服务费他之前的操作就让我有点怀疑我自己了
推广服务不是免税的,这个是错了。
好的,谢谢
客气的,祝您工作愉快。