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你好,产品做好了没有出货,这部分借记库存商品 贷记生产成本,那完工一半没完成的要怎样处理呢,月末车间一堆未完工我要怎么弄啊

2023-06-19 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 15:13

月末车间一堆未完工,不用处理,属于在产品

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快账用户4468 追问 2023-06-19 15:14

但这部分用了材料人工了

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齐红老师 解答 2023-06-19 15:21

领用时 借:生产成本 贷:原材料
这样就可以了

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快账用户4468 追问 2023-06-19 15:23

材料是半固态的那我只能分摊到这部门未完工的产品里面,然后领用材料时,借生产成本贷原材料,月末不结转这部分生产成本?

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齐红老师 解答 2023-06-19 15:29

是的,仍然是在产品,月末不结转这部分生产成本

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月末车间一堆未完工,不用处理,属于在产品
2023-06-19
同学你好, 收到加工费发票 借,委托加工物资 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款 收回时 借,库存商品 贷,委托加工物资 ;
2022-07-02
同学你好,你前面生产环节把费用不分摊到产品里面
2024-01-30
你好;   先做 :借库存商品   借销售费用负数 ; 然后做   退货  借 应收账款贷库存商品 这样来处理   
2022-02-25
生产环节工资和成本处理就 3 步,简单记: 生产人员工资必须计提,记 “生产成本 - 直接人工”,这是产品成本的一部分; 产品完工入库时,把 “料 %2B 工 %2B 费” 一起转到 “库存商品”,算出产成品成本; 实际发工资时,冲之前计提的 “应付职工薪酬” 就行,和成本归集是两回事。
2025-10-16
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