同学你好 按照发票金额

增值税预缴表是按跨区域涉税事项报告表里的合同金额填写吗
跨区域涉税事项报告,合同金额,实际上按什么填比较适合?
跨区域涉税事项报告,合同金额,能否不按合同上的金额,按每次的开票金额填入,开十几发票,就填十几次跨区域涉税事项报告。这样后期就不用处理开票和合同金额不一致的问题,因为声明材料不好拿等。工程按工程量开票,最后实际的工程量肯定会跟合同金额不一致。
跨区域涉税事项报告中的合同金额,实际工作中一般是按什么填适合?合同上的金额,还是每次开票的金额?
跨区域涉税事项反馈表里边的实际合同金额栏次应该是写报告表里的合同金额还是实际签的合同里的金额呢
总公司调入分公司一个固定资产。分公司该如何做账
公户转账进来备注投资款,没有及时在20 天内进行公示。还算不算投资款呢
收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
老师,个税申报5人,更正申报表后有3人退税,2人补税,退税金额大于补税金额,所以就不用缴纳税款吗?
企业领导关系转到了上级公司但还在这里办公餐费也是这边交那会计分录怎么做还能是管理费用 应付职工薪酬福利了吗?
老师,个体户一般纳税人进货毛石,做想时不写数量,就✍库存商品,开发票时开多少立方,开发票时影响吗
发内账的报表给老板,老板都没反馈
老师 请问现在还有小规模3%按1%征税吗 ?
对于新注册公司,程序是怎么样的,先工商注册,让后税务登记是吗,怎么个流程,中间多久进行税务登记呢,
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,按每开一次发票,登记一个涉税事项报告吗?
同学你好 对的 是这样的哦
老师,异地预缴流程主要是什么?登记报告--报验---预缴---申报预缴--- 合同金额一千多万,预计要开几十次。那一个项目做几十次的这样流程合理不?
同学你好 这个可以的
老师,那做几十次的这种流程。主要是:登记报告--报验---预缴---申报预缴---还有啥?
没有其他的了哦 抵减了
哦,注册地当月申报纳税时抵减了是吧。那事项缴销到时怎么做?
同学你好 预缴的抵减就可以了