你好 实际工作中,要填写开票金额的

跨区域事项报告表第一次写的合同金额和开票金额一样,后面又开了一次的发票,但是发票金额大于报告表上的合同金额,跨区域事项报告表需要变更吗?
你好,我问下跨区域涉税事项报告表,合同金额是写总的合同金额,还是本月开票金额?跨区域预交税款表,销售额了?
跨区域涉税事项报告表里的合同金额应该写合同总金额还是当月开票金额
跨区域涉税事项报告,合同金额,实际上按什么填比较适合?
跨区域涉税事项报告,合同金额,能否不按合同上的金额,按每次的开票金额填入,开十几发票,就填十几次跨区域涉税事项报告。这样后期就不用处理开票和合同金额不一致的问题,因为声明材料不好拿等。工程按工程量开票,最后实际的工程量肯定会跟合同金额不一致。
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
合同金额是一千多万,平时开票金额按工程量申请,一次十几万左右。实际工作中,跨区域涉税事项报告中的合同金额,按每次开票的金额填写吗?就是开一次发票,就做一次流程:申请一次跨区域涉税事项报告---然后报验--预缴税款。
是阿,你开票才去预缴的
是开票了才预缴。 前面12366的意思是,跨区域涉税事项报告中的“合同金额”按合同总金额填,然后预缴的时候按开票的金额预缴。但是,这样最终项目结束时,开票总金额跟合同总金额会有差额,怕到时处理略麻烦。 所以,想确认实际工作中,是一次开多少发票,跨区域涉税事项报告中的“合同金额”就填这个金额。
12366是按照法律法规告诉你的阿,但是你时间操作中,很难这样做的
嗯。那就是开一次发票,就做一次流程:申请一次跨区域涉税事项报告---然后报验--预缴税款。 这个项目一千多万,开十几次发票,就做十几次这样的流程。
是的,你这个只能说麻烦点,但是缴纳的税款没错的