你好; 你这个是收到来做专项款; 是吗;好判断的

20,21年改了个税汇算清缴报告该修改哪些底稿,(老师让我改好20年的再做21年的,下载20年的年报根据上面的数据填报告),不是很明白可以详细点告诉我怎么弄吗,第一次弄这个 第一张图是改前的21年12月份个税 第二张图是改后的20年12月份个税 第三张图是改后的21年12月份个税
老师,请问我们在填报2022年的工商年报的纳税总额,是填列2022年实缴的税款吗?就是取数账面2022年1-12月应交税费的借方累计发生额吗?这个截图是我网上搜的。请问这个里面的内容,说的都对吗?
图片可能有点不清楚,请老师看我们这个审计报告的应交税费的这个明细,2022年上缴税费应该填多少呀?
我们这个月要交企业所得税10多万,但是上一任会计2021年和2022年的汇算清缴做错了,实际上交不了这么多税,我们也还有发票未取得,我可以预估一部分费用吗,先少交点税
老师,我现在企业所得税汇算清缴,现在有两个风险点,但是我看了,确实纳税调整明细表中其他为0确实没数据,所以是0。但是这个风险点我有点看不明白,数据我再看了一遍应该是这样的呀,我不知道哪里出错了,折旧我也是按四年计算,老师我发图片,你帮我看看。郭老师
老师想问一下,以前月份勾选的进项发票,现在可以撤回吗
老师,您好。我司是一般纳税人,老板有2个公司,生产不同产品,员工在其中一个公司签劳动合同,发基本工资和交社保。另一个公司按业绩发提成或是按绩效发补贴之类,请问另一个公司需要签订什么文件?期盼指导,谢谢。
您好,老师,保本营业额等于固定成本除以毛利率还是固定成本除以(1一毛利率)?
汇算年报小企业会计准则是否还报利润表 可否填0
公司是做工程的,建造厂房,之前买的材料,进项票都已经收到了,抵扣过了,但是人工是自己找的,没有进项票,公司最近结算尾款,有500万的收入,现在缺进项票,有哪些合理筹划的方案?
回放说可以领取会计科目表
老师,我们25.3月直接支付的24年12月份的工资 当时分录为: 借 管理费用-工资 3万 贷 银行存款 3万 然后现在26年5月了。我刚更正申报了了24年汇算清缴表A105050,,已经更正成功了, 然后我又去2025年反结账,找到25年3月发放24.12月工资的凭证,并修改此凭证,, 仅吧 25.3月支付24.12月时的 借方 管理费用,,改为以前年度损益调整科目,别的没动,,然后过账,额外结转了一张更正后的损益凭证,当然原来结转过得损益凭证我没动也没删!最后结账! 1、我更正完后,那我已经在电子税务局申报过的25年年度财务报表是不是需要重新填报? 2、25年财务报表,资产负债表表和利润表,我需要怎么在原表基础上改? 25年汇算时,这3万就当不存在,都不算入账载,实发,税收金额中。 以上操作是否正确,
老师好,我们是制造企业,车间员工没有买社保,计寄件工,都是私账发工资,有几个办公室人员,买了社保,房租加水电费每个月一万多,可以全部记到管理费用吗?记到制造成本的话转到库存商品就导致我们库存商品虚多,实际上没这么多库存,成本结转不完,销量少,公司成本高的情况结转成本时毛利率控制在多少合适?小公司没有办法算到单件产品
老师,请问如果单位有10人,都不交社保可以吗?
付个税500元,现金流量选什么?
嗯嗯是的
应该就是看这个应交税费吧。
专项款 不涉及税费的 ;不缴纳税费的
但是里面人家就问2022年上缴税费是多少啊
这个22年的 税费; 你就看你应交税费明细表里面的金额去写;按照税种写
老师,这就是我问您的问题啊,我应该选哪个数字?
这个图片
应交税费- 明细账里面; 有很多明细; 比如增值税; 你是一般纳税人 你就看 应交税费-未交增值税 本年累计 借方金额; 按照这个金额去写
老师,我把应交税费的这个图片给您了啊 您就告诉我答案就行了。
你好; 你现在写这个表格里面是什么栏次 ;我才好给你看 怎么写 ; 你把这个 表1 图片发清楚一些; 谢谢
这样能看清楚吗
你好;按照这个来写 ; 这个地方是看你实际缴纳的金额
老师,那这个利税该怎么算呀?
利税总额=产品销售税金及其他税金%2B利润总额 、 去看看你产品销售税金及其他包括企业销售产品和提供劳务等主要经营业务应负担的增值税、营业税、城市维护建设税、资源税和教育费附加。利润总额既包括企业工业生产活动所得的产品销售利润 又包括非工业生产活动及其他营业外活动收支差额
老师,我们没有产品销售税金。
老师,其他税金有啥呀?
老师,这是我们的利润表,您看一下能算出来不?
你好; 你们比如增值税和附加税和资源税这些都没有发生吗 ? 没有发生的; 就看利润总额去写就行了