同学你好 这个可以转资本公积
企业单位收到的专项应付款,在收到时借银行存款,贷专项应付款,发生支出项目时据实入账,同时将专项应付款结转入资本公积,那民非组织收到的专款该如何做,主要就是发生支出项目时,后面怎么结转,民非会计准则又没有资本公积这科目
文旅企业,主要营运景区等。因为有部分公益类项目有财政渠道拨付专项使用的资金。请问收到的时候是不是直接:借记银行存款-专户、贷记其他应付款-专项资金。开销的时候:借记成本费用类科目、贷记银行存款-专户,然后再借记其他应付款-专项资金、贷记成本费用类科目(反冲)。如果未收到资金需垫付时,可以先借记其他应付款-专项资金、贷银行存款。收到资金后在归还专户资金,然后按前述方法操作吗?
国企单位之前都是正常运营自负盈亏,近几年上级不让有大量业务,只有有零星收入,目前为了维持公司正常运转,上级财政年初拨款维持公司运营,年末花不完的拨款上交,分录如何做? 实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借成本或者费用 等科目 贷:库存现金/银行存款/应付账款 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款 2023-05-19 15:02 为什么要冲减管理费用? 冲减管理费用哪个明细科目? 未读2023-05-19 15:06:56 未形成资产需核销的是什么?我不太理解
某事业单位发生以下业务:8.在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元,通过银行存款账户支付。9.为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折1旧202000元:为开展行政及后勤管理活;动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元。10.年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元、“单位管理费用"科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余"科目。13.年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目。14.按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入银行。15.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。
高新企业收到财政局拨来的科技条件专项款,挂专项应付款,后期可以转资本公积吗?转资本公积的分录和依据是什么?
一般纳税人本月只有销项税额需要转出吗?完成的会计分录怎么做账,支付的时候的会计分录
老师早上好!请问应付职工薪酬的贷方可以有余额吗?有三个人的工资没有发放,这个金额直接挂在应付职工薪酬的贷方吗?还是需要通过其他科目做账?
老师,成本管理制度包含两个公司,是内账管理制度,请问可以受控文件吗?那是盖两个公司的章吗?还是说各部门会签就可以了?
汇算清缴事务所调整了24年的收入和成本,账面需要改动吗?
搜索什么能先到集群地址呢
虚拟地址注册公司怎样使用呢,是直接注册的时候填到要提交的资料的地址里面去吗
老师,老板的私车公用了,请问签私车公用协议和签车辆租赁合同,有什么区别?
请问25年中级会计口碑班直播课的讲义有纸制版吗?
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得,且收到个人劳务费发票,公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等,怎么做分录呢?
抵免限额为什么不是40,是因为总分公司的原因吗
同学你好 借专项应付款 贷资本公积
为什么可以这么做账,他不是专项应付款吗?专款专用
专项应付款要冲减了
是因为挂账太久了,一直没有用,要冲减是吗?递延收益则是入营业外收入是吗?
同学你好 不是 是用完之后冲减
不太懂,哪个不是,哪个用完后冲减,专项应付收到钱是借银行贷专项应付,如果要使用的话分录是什么样子的,举个例子
你们是什么专项应付款呢
财政拨过来的专项款
我知道 是让你干什么的呢