同学你好 是什么软件呢
你好,想问一下,在财务软件年中建账,比如录入期初余额是2月的期末余额,就是3月份的期初余额,里面的应交税费未交增值税是贷方为负数,表示已经缴费了,但是在做3月凭证时有交2月计提的未交增值税,后面的未交增值税都是平的,突然发现,1月跟2月份已经缴费了的未交增值税一直累积着,这种情况下可以做什么分录做平它那就
您好,老师!今年1、2月份都不是用财务软件做的账,现在3月份准备用金蝶软件做账,现在开始录入期初数,录期初数都要新增二级科目录明细吗?比如其实应收款明细下设押金、2月份的社保、住房公积金等!固定资产明细下要录入电脑、空调那些吗?
老师,1-2月手工账,3月建账套,期初是填写1-2月份累计期末余额吗? 做凭证增加明细科目是下面图片里的吗,增加完,期初数都到明细科目里了呢
老师,你好图1是我们单位1到1月科目余额表应交税费的明细,图2和图3是我在金蝶云建账的明细,为啥我借贷方和科目余额表里面一样,但是年初余额和期末余额都对不上,是怎么回事?
老师,中途接财务公司发来的科目余额表,要建账,从10月份开始,当时我直接根据科目余额表的期初数据加本年发生数据,录到软件里面了,导致本年累计发生额增加,老师,这样会影响吗?问需要重新建账吗?期末余额一直
合同金额100000元是DDP金额,国际海运费是3500元,保险费是300元,目的港费用12000元。出口报关单上显示CIF100000元,有运费、杂费、保险费可以填写,一般情况下CIF都是填运费3500元,保险费300元。现在的问题基于合同实际是DDP条款,那开发票到底开多少金额?
7月初交完增值税 所得税 印花税 损益应该结转在几月份
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单,他们会有不同
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师支付律师费,支付款的时候备注律师咨询费可以吗?
请问现在办理执照注销和税务注销可以在网上办理了吗?
你好,老师,我合作社财政局拨款带贫资金,给农户分红,但是拨款的这个部门非要我们做成股金,这样下来账面股金就比注册大了,这个现在调账可以吗?
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单?
老师,合同规定收到工作量确认单后才给对方单位开具发票,我申报印花税时,是以确认单的日期还是以发票开具日期作为税款所属期申报?多谢
快账软件
老师,还在吗?
同学你好 你问快账客服哦