1借原材料暂估-7000 贷应付账款暂估-7000
EP公司为增值税一般纳积人,适用税率为13%采用实际成本计价进行存货收发日核算。2019年9月1日,该公司有关科目的期初余额如下:在途物资2000元;预付款DP公司20000元;委托加工物资VB公司40000元;包装物0000元:原材料10000元(注:“原材料”科目期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的5000元)2019年9月发生如下经济业务:(1)1日,对上月末暂估入账的原材料进行冲回(2)3日,在途物资全部收到,验收入库
EP公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%,采用实际成本计价进行存货收发日常核算。2019年9月1日,该公司有关科目的期初余额如下:在途物资200000元;预付账款——DP公司20000元;委托加工物资——VB公司40000元;包装物30000元;原材料1000000元( 注:“原材料”科目期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的50000元)。 (1)1日,对上月末暂估入账的原材料进行冲回。 (2)3日,在途物资全部收到,验收入库。 (3)8日,从MA公司购入材料一批,增值税专用发票上载明:价款为1000000元,增值税税额为130000元。另外,MA公司还代垫运费10000元(含税,增值税税率为9%,下同)。全部货款已通过网上银行转账汇款付清,材料验收入库。 (4)10日,收到上月委托VB公司加工的包装物并验收入库,入库成本为40000元(假定加工费已在上月支付)。 (5)13日,持银行汇票242000元从CR公司购入材料一批,增值税专用发票上载明:价款为200000元,增值税税额为26000元,另支付运费8000元(含税,取得增值税普通发票),材料已验收入库。
23:2910.3<存货核算(2)19.简答题【资料】甲工业企业为增值税一般纳税企业,采用实际成本法进行材料日常核算。2019年8月1日有关科目的期初余额如下:在途物资40000元预付账款-D企业8000元委托加工物资一B企业5000元包装物20000元原材料80000元(注:"原材料”科目期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的7000元。)2019年8月份发生如下经济业务:(1)1日,对上月末暂估入账的原材料进行会计处理。(2)3日,在途材料全部收到,验收入库。(3)8日,从A企业购入材料一批,增值税专用发票上注明的货款为51000元,适用的增值税税率为13%,另外A企业还代垫运费545元(增值税专用发票上注明的价款为500元,增值税税额为45元)。货款及增值税税款已用转账支票付讫,材料验收入库。编辑上述题目的会计上述题目的会计分录
19.简答题(资料】甲工业企业为增值税一般纳税企业,采用实际成本法进行材料日常核算。2019年8月1日有关科目的期初余额如下:在途物资40000元预付账款-D企业8000元委托加工物资一B企业5000元包装物20000元原材料80000元(注:"原材料"科目期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的7000元。)2019年8月份发生如下经济业务:(1)1日,对上月末暂估入账的原材料进行会计处理。(2)3日,在途材料全部收到,验收入库。(3)8日,从A企业购入材料一批,增值税专用发票上注明的货款为51000元,适用的增值税税率为13%,另外A企业还代垫运费545元(增值税专用发票上注明的价款为500元,增值税税额为45元)。货款及增值税税款已用转账支票付讫,材料验收入库。【要求】编制甲工业企业上述经济业务事项的会计分录(“应交税费”科目要求写出明细科目)
19.简答题【资料】田工业企业为增值税一般纳税企业,采用实际成本法进行材料日常核算。2019年8月1日有关科目的期初余额如下:在途物资40000元预付账款-D企业8000元委托加工物资一B企业5000元包装物20000元原材料80000元(注:"原材料"科目期初余额中包括上月末材料已到但发票账单未到而暂估入账的7000元。)2019年8月份发生如下经济业务:(1)1日,对上月末暂估入账的原材料进行会计处理。(2)3日,在途材料全部收到,验收入库。(3)8日,从A企业购入材料一批,增值税专用发票上注明的货款为51000元,适用的增值税税率为13%,另外A企业还代垫运费545元(增值税专用发票上注明的价款为500元,增值税税额为45元)。货款及增值税税款已用转账支票付讫,材料验收入库。【要求】编制甲工业企业上述经济业务事项的会计分录(“应交税费”科目要求写出明细科日
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
2借原材料40000 贷在途物资40000
3借原材料51500 应交税费应交增值税进项税额6675 贷银行存款58175