同学你好 这个是按贷方

老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬的计提数还是实发数?是应付职工薪酬借方发生额,还是贷方发生额?
老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬-工资 科目的计提数还是实发数?是借方发生额,还是贷方发生额?
老师,残保金的申报,上年在职职工工资总额,是按照个税申报的金额来填写吗?还是按照账上职工薪酬的借方累计
老师好,这个月残保金上年职工工资总额是不是得用22年应付职工薪酬借方数据还是贷方数据呢
老师好,请问申报残保金时上年工资总额是按照应付职工薪酬借方还是贷方科目金额填报呢?我们是当月计提下月发放。
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
制造业,邮寄样品给客户,成本怎么结转?在主营业务成本还是销售费用、管理费用?
老师,您好!请教一下 EBIT的百分比是怎么算出来的呢? 谢谢老师指导!
老师好,法人为公司花的钱,开票开了法人个人。可以入账吗
24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗?需要调整24年年报吗?
公司买的几千块的营养品开的专票 为了赠送给客户 那这个进项可以抵扣吗
你好,小规模纳税人开了普票1%,季度销售额未超30万的话,1%税额转营业外收入是吗