你好,应发工资借方发生额合计。

老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬的计提数还是实发数?是应付职工薪酬借方发生额,还是贷方发生额?
老师好,请问,残保金申报,“上年在职职工工资总额”怎么填?是应付职工薪酬-工资 科目的计提数还是实发数?是借方发生额,还是贷方发生额?
老师好,请问申报残保金时上年工资总额是按照应付职工薪酬借方还是贷方科目金额填报呢?我们是当月计提下月发放。
残保金在职职工总额填的是应发金额,是按应付职工薪酬的贷方累计发生额填还是按个税系统申报的工资填?
老师申报残保金,如果本月计提工资,下月发放,残保金工资总额应填写职工薪酬贷方年总额还是借方年总额
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
老师,这个跟汇算清缴计算的口径一样吗,也是把2022.1月发放的记到2021年度吗? 残保金也是按年度申报的, 口径和汇算清缴一样吗?
你好对的是的,包含在里面的