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老师 想问下2023年3月份 个税申报工资是186901 缴纳个税是1857.21元 这个分录应该怎么做 可以吧计提发放在同一个月 我在网上搜到的分录我感觉都不对

2023-06-20 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 14:25

计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

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齐红老师 解答 2023-06-20 14:26

发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税

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快账用户3679 追问 2023-06-20 14:34

老师这个数据怎么带进去 不平

老师这个数据怎么带进去    不平
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齐红老师 解答 2023-06-20 14:43

借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 186901

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齐红老师 解答 2023-06-20 14:43

借:应付职工薪酬—工资 186901 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税 1857.21

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快账用户3679 追问 2023-06-20 15:22

老师这个分录不平

老师这个分录不平
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齐红老师 解答 2023-06-20 15:25

银行存款是要扣除个税后发的工资

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快账用户3679 追问 2023-06-20 15:27

是这样 老师 我们申报的时候是 186901 缴纳个税是1857.21 但是个税是我们自己公司承担的 但是申报就是186901 这个分录应该怎么做呀

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齐红老师 解答 2023-06-20 15:47

个税可单独做分录 借:营业外支出 贷:银行存款

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快账用户3679 追问 2023-06-20 15:50

好滴 老师 感谢

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齐红老师 解答 2023-06-20 16:14

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
2023-06-20
你好,金额不大,直接补贴就行在一月份
2022-02-21
你是下个月月初,出具上个月报表,所以你月初的时候,能确定上个月需要缴纳的增值税。所以这个结转增值税的凭证,是做到上个月的
2020-08-09
你好,同学,可以写 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保(个人部分) 应交税费-个人所得税 银行存款
2024-11-20
你好    计提的分录    和缴纳的分录是怎么做的
2023-04-15
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