计提工资 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资

上月已计提工资和社保费了,但是这个月工资发放金额是8450 ,个人部分社保是497.5,(包含在8450里面),公司缴纳社保部分是1108.60,这个月发放工资和缴纳社保费怎么做分录,麻烦老师帮我代一下数学,我一直做不对,感谢
老师 想问下2023年3月份 个税申报工资是186901 缴纳个税是1857.21元 这个分录应该怎么做 可以吧计提发放在同一个月 我在网上搜到的分录我感觉都不对
老师,我想问一下个税申报老板每月叫我按5000申报,账户里有钱他就转工资,没钱就不转呢,但是我个税每月都申报5千了,24年已经申报三个月,但实际没发工资,我是不是应该先做分录计提工资呢,跟个税系统数据保持一致,等到实际发放工资做相反分录平账
老师,请问一下我看到了5月16发放4月工资3万块钱,我现在申报是不是得申报3万?然后做账4月计提分录,5月发放分录就能对上了。要是说假如5月底发放4️分工资,然后就是6月才申报4月的。是这样嘛?能把3万延迟到每个月5000,申报6个月的嘛?
老师,晚上好!请问一上,关于工资条中员工个人扣减的个税,我应该怎么做分录呢?能把分录流程写一下吗?谢谢!例如,我1月份的工资条中显示的个税是100元,但我不管我1月份工资发不发,我的个税都是要缴纳的!我2月份份缴纳了这100元;那我正式发1月份工资时怎么写分录呢?谢谢!
9810出口模式下,该怎么报税,取哪个数什么增值税呢?
老师,我用电子营业执照 登录政务网,能登录进去 但是没显示公司信息,我是用的法人登录方式 电子营业执照登录的,是哪个地方出现问题了 是必须要法人的手机才可以 自己的手机不行 ?
固定资产没有发票入账,后期有什么风险呢
固定资产没有发票,可以入账么
股东分红单位代扣代缴个税在哪里申报?
老师您好,请问老师用友T6财务软件,日期我设置好了,导出报表之后日期分散比较远,怎么办呢?
这个月申报期最后一天是几号?
公司有很多关联公司,母公司和子公司互相开发票,但是根据合同开,这个有问题吗
老师好,实缴资本100万 股权占比100% 所有者权益 29万,那转让这个股权 要是平价转让的话 转让价是100万 还是29万
老师,请问电子税务局出口退税管理功能客户端工具,从哪里下载?
发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税
老师这个数据怎么带进去 不平
借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 186901
借:应付职工薪酬—工资 186901 贷:银行存款 贷:应交税费— 个人所得税 1857.21
老师这个分录不平
银行存款是要扣除个税后发的工资
是这样 老师 我们申报的时候是 186901 缴纳个税是1857.21 但是个税是我们自己公司承担的 但是申报就是186901 这个分录应该怎么做呀
个税可单独做分录 借:营业外支出 贷:银行存款
好滴 老师 感谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!