同学,你好 开票给总公司,那就需要缴纳增值税

老师,我们是分公司非独立核算,每个季度我们需要把营业收入上交总公司,然后再用发票报销回来75%,但是这个分录应该怎么做呢?比如:我们代开了10万的租房发票,交给总公司,这时候应该怎么做分录(这时候我们既没有付款也没有收款)
分公司独立核算,监理费,对方要求开总公司。总公司开具发票,分公司把税金给交上,按开票金额给总公司提供成本票,然后总公司收到监理费全部返还给我们。老师,我们给总公司缴纳的税金怎么记账,总公司给我们返的监理费怎么记账。
老师,我们保安分公司,我们有个项目,发票是总公司开具,钱也是对方直接转给总公司。我们是代总公司给这些人发工资,然后总公司再把钱付给我们。现在就是这个项目上员工该交保险了,他们到底应该是我们分公司签合同交,还是总公司签了交。
我们是独立核算 的分公司 然后以总公司去投标 和签合同一个工程项目 现在结算项目将款打到总公司 总公司来开具发票。现在需要总公司将款打到我们分公司 我们是需要给总公司开票还是 用别的材料款发票开成总公司的 目前项目上材料款和人工都是分公司这边来支付的 然后他们开的票也是分公司
老师好,我们公司是分公司独立核算的,超市帮我们代销,然后总公司开具发票,回款到总公司,总公司扣除成本后把差价退给我们,这笔钱应该怎么记账呢???
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,
老师好 我家门诊原来开具的发票,跟税局不联网,每月都是结账到25号,从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据填写收入,请问我这个情况应该怎么做呢?
老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗,就一个兼职一个月有
是的,我们不想要开具发票多交税款
同学,你好 那没有办法的,要么你有足够的进项发票来抵扣销项
老师,你说这个公司为什么不走内部,非要搞独立核算多交税呢?独立核算对总公司有什么其他的好处吗
同学,你好 这个总公司肯定有自己的考虑的,建议可以咨询总公司