你好 借:其他应收款—应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费—应交增值税(出口退税)

某外贸公司(增值税一般纳税人,具有出口经营权)2021 年1 月从生产企业购进高档化妆品一批,取得增值税专用发票注明价款25万元,增值税3.25万元,支付购买高档化妆品的运输费用3万元,当月该批高档化妆品全部出口取得销售收入35万元。该批高档化妆品增值税退税率为13% ,高档化妆品消费税税率为15% ,计算该外贸公司出口高档化妆品应退的增值 税和消费税合计金额。 老师您好,请问这道题目里的运费是否是价外费用呢,这里的运费是否需要交增值税和消费税呢?价外费用的运费该如何界定呢?
美净化妆品公司(一般纳税人)出口兼内销。产品为化妆品。2019年10月发生以下业务:(1)委托欧雅日用品化工厂(以下简称欧雅厂)加工某种化妆品,收回后以其为原料,继续生产化妆品销售。欧雅厂本月收到美净化妆品公司价值30万元的委托加工材料,并按合同约定代垫辅助材料1万元,应收加工费3万元(不含增值税);欧雅厂本月外购化妆品半成品一批,取得增值税专用发票注明销售额20万元,开具增值税专用发票注明价款24万元,销售给美净化妆品公司,货款已收妥。(2)本月美净化妆品公司将委托加工收回的化妆品用于生产;本月销售化妆品585万元(含增值税)给博美外贸企业,期初库存的委托加工的化妆品12万元;月末库存委托加工化妆品12万元;本月外购化妆品半成品50%用于生产。该外贸企业将购入的该批化妆品全部出口。要求:计算10月欧雅日用品化工厂、美净化妆品公司销售化妆品应缴纳的消费税,以及博美外贸企业出口化妆品应退还的消费税(2)美净化妆品公司:应纳消费税=565/(1+13%)×15%-6-24×15%×50%=67.2(万元)没有理解美净化妆品公司的应纳消费税为什么要减去24×15%×50%
丿某市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产销售。2020年3月发生以下业务:(1)以空运方式从境外进口一批高档化妆品,该批高档化妆品完税价格折合人民币200万元。(2)将上月进口的化工原料价值100万元全部发往乙公司委托加工高档化妆品,支付加工费20万元,并取得增值税专用发票。(3)将加工收回的已税高档化妆品继续加工成另一型号的高档化妆品,加工完成后,20%委托外贸企业代理出口,取得不含税销售额40万元,其余80%内销取得含税销售额257.4万元。(假设进口高档化妆品关税税率为50%;高档化妆品消费税税率为15%)要求:根据上述资料,计算:(1)甲公司进口高档化妆品应缴纳的关税税额。(2)甲公司进口高档化妆品应缴纳的消费税税额。(3)乙公司受托加工环节应代收代缴的消费税税额。(4)甲公司委托出口的高档化妆品应缴纳的消费税税额。(5)甲公司销售高档化妆品应缴纳的消费税税额(不含代收代缴部分)。
3.一外贸公司(增值税一般纳税人,具有出口经管权)2月从生产企业购入高档化妆品一批,取得增值税专用发票注明价款25万元、增值税3.25万元,当月将该批化妆品全邮出口取得销售收入35万元要求:计算该外贸公司应退的消费税金额。
某市甲公司为增值税一般纳税人,主要从事高档化妆品生产销售。2020年3月发生以下业务:(1)以空运方式从境外进口化妆品一批,该批化妆品境外成交价格加运费折合人民币200万元。(2)将上月进口的化工原料价值100万元全部发往乙公司委托加工高档化妆品,支付加工费20万元,并取得增值税专用发票。(3)将加工收回的已税高档化妆品继续加工成另一型号的高档化妆品,加工完成后,20%委托外贸企业代理出口,取得不含税销售额40万元,其余80%内销取得含税销售额257.4万元。(假设进口高档化妆品关税税率为50%:高档化妆品消费税税率为15%)要求:根据上述资料,独立完成以下计算:(1)甲公司进口高档化妆品应缴纳的关税税额:(2)甲公司进口高档化妆品应缴纳的消费税税额:(3)乙公司受托加工环节应代收代缴的消费税税额:(4)甲公司委托出口的高档化妆品应缴纳的消费税税额;(5)甲公司销售高档化妆品应缴纳的消费税税额(不含代收代缴部分)。
往来余额 款项性质有哪些专用词汇?
小规模所得税税率是多少
请问个体工商户开公积金单位经济类型选什么
老师,当月的公司转账银行又退回公司账户了,当月的退汇要做账务处理吗?
老师 我们有个商贸企业平时做账可不可以直接进来的计入 库存商品 不计入进销存系统? 因为我们是有人要才进 全部卖完
公司车辆卖出 二手车开票价格低于评估价 税局让补交 是按二手车税率补交还是按公司一般纳税人税率补交
我们公司其他应收款是付给投资公司了,但是这个公司倒闭注销了,我股东公司也想注销,这个其他应收款怎么处理
您好老师注销时库存商品转收入怎么做分录啊,小规模不超30万免增值税
收的海运费,是要加到出口总额里面去吗,就是到时候我们填出口报关的时候要加进去吗 ?
老师,公司没有营业没有收入,报个税只报法人一人的实际也没发工资,0申报可以吧