你好,普通发票的可以打。
老师好,我公司是供水企业,属小规模纳税人,本月收到场地租赁费12万元,公司营业执照上的营业范围是城镇供水,场地租赁,请问这12万属于营业外收入吗?小规模营业外入季度不超过30万需要缴纳增值税吗?
小规模纳税人,部分办公楼租赁给别人用了一个季度,按房屋租赁5%开票,季度收入含房屋租赁不满30万,这个租赁费也是免税的吗,本季度就不用交税是吧?
老师,我想请问一下我们公司有出租房屋,按照经营租赁,房屋租赁的业务,按照5%简易计税计证,这次丰巢公司付给我们6000元占用了我们的场地放快递柜。我们给他开发票,原来我们的发票开的品名是经营租赁,房屋租赁费,这次我开给他们的话开经营租赁,租赁费这样可以吗?因为他不是房屋租赁,算是场地的租赁。按照5%缴税。可以吗?
请问老师,我公司租赁了商场的场地,对方收我们的钱,发票开的是租赁发票和物业管理费发票,我如果不想自已经营,想给个人经营,我这个税务该怎么筹划。还有如果我直接开转租赁发票,租赁发票是9%,我还有6%个点的,我还可以怎么换经营方式,开票怎么开又能省税呢
小规模纳税人,帐篷场地租赁,我们开票开的是会展服务*场地费,税率是多少?3%?---------这个具体租赁餐饮的 一些东西 那这个东西的话就是3%。-------这个税率不对,应该是5%的 你这个税收编码不行,它属于经营租赁。 租赁的帐篷场地不在实体酒店内部,在另一块场地(另一个村,酒店另外租的)
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老师开的就是税率5%的场地租赁费普通发票,这样如果公司季度收入三十万以下是可以免交增值税的对吗?
对的,是的,是这个意思的。
收入三十万以下是不含增值税的吧?
是的是的,是不含税的销售额。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。