你好,同学,你是手工编制吗
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作,会计部主任准备安排她负责会计报表的编制,于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平,第二遍平衡了,但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元,利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的,她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的,利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错?并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了?谢谢
老师好,我用这个表登记资产负债表和利润表可以吗。没有编制科目余额表,这个表还有哪里需要调整的吗
老师您好,请问根据科目余额表就能完整的做出资产负债表和利润表是吗?主要根据科目余额表来做报表是这样理解吗
老师您好,我根据科目余额表编制资产负债表和利润表 但是编制出来的报表不平,这个应该怎么调整呢
老师您好,我的利润表和资产负债表勾稽关系不成立,我现在编制的报表是2017年的,这些数字都是按照科目余额表上提供的编制的,数字都是合适的,现在应该怎么调整合适呢
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
是的老师 ,这是之前年度的,手工账
你要看这个不平,差额多少。看大概是哪个科目
老师前面的问题我找出来了,还有一个就是我现在编制利润表,填写本年累计数的时候,就是比如管理费用借方贷方都有余额,然后期末余额也有数字,我应该按那个数字填写呢
同学,利润表设置损益类科目都 要结平的
老师,我看了就是当时没结转,所以才没平,我还想问下就是资产负债表4个季度的年初余额数字都是一样的吗
对的,同学是这样的