你好,同学,你是手工编制吗
2017年9月李文华大学毕业分配到大宇公司会计部从事会计工作,会计部主任准备安排她负责会计报表的编制,于是在9月底编制月报时让李文华也编制一份资产负债表、利润表和所有者权益变动表。第一遍小李编制的资产负债表不平,第二遍平衡了,但是与经理编制的资产负债表总额相差十多万元,利润表的净利润与经理编制的利润表差几万元。经理问她怎么编制的,她说资产负债表项目是根据总分类账户的余额填制的,利润表项目是根据损益科目发生额直接填列的。你认为李文华可能在什么地方出了差错?并根据以下公司期末账户余额和本期发生额正确编制公司的资产负债表、利润表和所有者权益变动表 老师您好 利润表求出来净利润是516290 资产负债表老编不平 麻烦请教一下。我错哪儿了?谢谢
老师好,我用这个表登记资产负债表和利润表可以吗。没有编制科目余额表,这个表还有哪里需要调整的吗
老师您好,请问根据科目余额表就能完整的做出资产负债表和利润表是吗?主要根据科目余额表来做报表是这样理解吗
老师您好,我根据科目余额表编制资产负债表和利润表 但是编制出来的报表不平,这个应该怎么调整呢
老师您好,我的利润表和资产负债表勾稽关系不成立,我现在编制的报表是2017年的,这些数字都是按照科目余额表上提供的编制的,数字都是合适的,现在应该怎么调整合适呢
老师,我们公司是总代理,本次联合二级代理在一家酒店开会议,以我们公司名跟酒店签合同,但产生的费用(包括用餐和会议费用)一起分摊,总共有六家公司,这些代理商需要把分摊款支付给我们。目前已经以我们公司名义付完全款给予酒店,酒店也给我们公司开了发票,那代理商给我们支付的分摊款我们怎么开发票给他们?如果开分割单给他们,那分割单怎么个分法?假如总额是10万元,每家分割2万元,那分割单怎么填
需要计提,老师讲课的时候也有计提。但是算3月份本年利润的时候没有减掉第一季度的所得税费用。那1-3月份的所得税费用,应该怎么处理呢,计算3月份本年利润时要不要放在3月份当费用减掉
老师资产负债表的未分配利润是付的79866.82而利润表本年累计金额是付的47772.4,老师这两者是什么关联了
瑶柱,虾米这些初级水产加工品税率是9%吗?
来个会分析心理的老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
老师,我们是洗浴,用10000元的门票顶账了,这个收入是把票给对方就就确认,还是等对方来消费在确认
2024汇算清缴表中委托研发加计扣除合同在2025下半年备案,这个合同能否享受加计扣除?
请问制造业无账乱账从无聘请会计人员,外账是代账处理,24年开始生产的,应收应付该如何对账。是收集资料从头做起吗。
老师,我来这个新事务所是项目经理职位,来笫一天就上项目了,昨天笫一次在所里办公,老同事让我帮忙编他们之前报告索引,一开始给了两本,在催我,后面又给了一本,赶下班三本编完了,昨天她给一男的经理给笫二次时,男经理直接跟她吵起来了,但她今天又来找我了,还给我给了两本超厚的,上午我说我在忙,下午离下班一小时了,又往我桌子上放了两本,说是急要,让我编下,我看了一下,没坑声,下班直接走了,老师,会不会得罪这个同事,她是不是觉得昨天我很老实,才今天继续这样?
预收账款不开票如何平账
是的老师 ,这是之前年度的,手工账
你要看这个不平,差额多少。看大概是哪个科目
老师前面的问题我找出来了,还有一个就是我现在编制利润表,填写本年累计数的时候,就是比如管理费用借方贷方都有余额,然后期末余额也有数字,我应该按那个数字填写呢
同学,利润表设置损益类科目都 要结平的
老师,我看了就是当时没结转,所以才没平,我还想问下就是资产负债表4个季度的年初余额数字都是一样的吗
对的,同学是这样的