同学您好,可以找员工扣回来,扣不回来的做营业外支出
老师您好,应交个人所得税之前会计留下来是借方余额,我做分录,借:应付职工薪酬 贷:应交个人所得税。个人所得税平了但是应付职工薪酬有了借方余额,我是要再做一笔应付职工薪酬借方红字吗?
老师您好,我在上月多扣了员工的个税,这个月补上了,但是我的应交税费-应交个人所得税这一栏在科目余额表上借方有余额 这个应该再怎么调整呢
年底应交税费-个人所得税借方余额84.17元,不知道是哪里的原因多扣了,要调平账怎么做分录
老师好!应交税费~应交个人所得税借方有余额应该怎么平账呢?原因是少扣了离职人员的个税
老师好,应交税费—应交个人所得税科目每月末是不是应该有余额啊?是公司这个月代扣的个税,比如这个月个税800借应交税费应交个人所得税800贷银行存款,下个月发工资的时候再结平,借应付职工薪酬—工资800,贷:应交税费-应交个人所得税800
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
找不回来了,员工离职了
同学您好,扣不回来的做营业外支出